你好,計提是按照你實際支付的來,如果是小型微利企業(yè),就按照小型微利企業(yè)5%的。
財政部 稅務總局 關(guān)于進一步實施小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的公告 財政部 稅務總局公告2022年第13號 為進一步支持小微企業(yè)發(fā)展,現(xiàn)將有關(guān)稅收政策公告如下: 一、對小型微利企業(yè)年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅 請問到底是按多少來算
湖南天華模具廠為小型微利企業(yè),現(xiàn)有職工80人,資產(chǎn)總額1800萬元。2019年度預計應納稅所得額是280萬元,適用所得稅率為20%,按政策該企業(yè)可享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。【2019年小型微利企業(yè)稅收政策:自2019年1月1日起至2021年12月31日止,對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。】要求:從稅收籌劃角度分析計算當年需繳納的企業(yè)所得稅是多少?(答案保留小數(shù)點后兩位)A.28B.23C.14D.56
老師,有利潤是不是要按企業(yè)所得稅25%在賬上計提分錄,等申報企業(yè)所得稅時滿足小微企業(yè)按300萬以下減按5%繳納后,再再賬上將多集體的部分計入營業(yè)外收入-政府補助?
權(quán)責發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實現(xiàn)制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數(shù)-應收賬款借方數(shù)+預收賬款貸方數(shù)-預收賬款借方數(shù) 應收票據(jù)科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預付賬款借方數(shù)-預付賬款貸方數(shù)-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進項稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業(yè)務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內(nèi),有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
不要做營業(yè)外收入,營業(yè)外收入你需要交所得稅了。
那增值稅呢?怎么計入?小規(guī)模不是按鍵按1%繳納增值稅的嗎?在賬上怎么做處理?
你好,借銀行還款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅,不需要交稅的結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
那如是是月度不超過10萬季度不超過30萬的話,有開普票跟開專票,專票按1%交,但普票是免費,普票要怎么做賬務處理呢?需要計入到營業(yè)外收入嗎?
普通發(fā)票不需要交稅的,結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
老師,21年的9月至22年的7月沒有計提法人的工資,現(xiàn)在還可以補計提嗎?
可以的,可以這么做的。
老師,兼職人員的工資也需要通過應付職工薪酬這個科目過渡嗎?
果是勞動合同的需要,其他的不需要。
是非全日制用工協(xié)議呢?
他在其他的公司有社保,或者在你單位有社保的話,需要,其他的不需要。
在我公司社保但不確定在其他公司有沒有社保
你公司交了社保,其他的公司肯定不交 需要通過應付職工薪酬。
說錯了,在我公司沒交社保,不確定在其他公司有沒有交社保,有些是專門做兼職的沒有在其他公司任職,但簽的是非全日制用工協(xié)議按工資薪金申報個稅
你需要確定一下的,確定不了的話,不通過應付職工薪酬。
老師,如果員工私車租給公司,開發(fā)票的話要公司承擔所有的稅費,這個在租車合同上怎么體現(xiàn)?
約定好了不含稅的金額和含稅的價格。
不含稅是1000元一個月,但之前都是沒有開票的,含稅也是要把公司承擔的稅費都要計算進去再開票,現(xiàn)在要是統(tǒng)一開之前的發(fā)票,交的個稅會很高,現(xiàn)在的思路是開這個月的發(fā)票把公司所承擔的稅費都計算進去開出金額,這個月之前的就不開發(fā)票,踢出來后面做納稅調(diào)增,這樣的話可以嗎?合同上還要體現(xiàn)含稅價格不含稅價格嗎?這樣會不會有風險?
你開的發(fā)票金額越多,繳納的稅款不就越多嗎? 你的稅款可以額外支付,但是不允許抵扣所得稅。