這個是只能開收據,沒有經濟交易沒法開發票
老師您好,請問之前對方不要發票,我們就做了無票收入,也正常繳稅了,現在對方要我們開發票,這個會計分錄如何做?還有申報表如何填寫?
老師請問贊助費如何入賬嗎?可否私賬打入對方公司公賬嗎?但對方又不肯開票給我司
你好,請問我們公司付給對方5萬元,但是對方還沒有開發票,這個會計怎么入賬,分錄如何寫
客戶公司的工廠即將開業,我們公司老總安排給他們5000元開業贊助費,請問我們公司如何做賬(沒有收到對方發票)
如果對方給我一筆贊助費,對方還要發票,我們如何開發票,如何寫分錄入賬
您好,工商年報里的納稅總額都是填報的年度屬期內的,如24.1-12月應該繳納的稅款,實際上當年入庫的稅金是23.12-24.11月的,屬地的工商部門這兩種兩種解釋都有,我一直都是按照前一種填報的,應該沒問題吧?反正整體每天多報或少報
匯算清繳-納稅調整-利息支出,是只填非金融機構利息支出,向銀行借款利息支出不用填嗎?
老師,我們公司原材料的價格有上旬中旬下旬三個價格,算產品成本,這三個價格取哪一個呢?
請問老師,2024年報所得稅時預交了4.2萬企業所得稅,但是現在匯算清繳退了3.5萬,等于只交了0.73萬,是按規矩做的賬,請問老師,這樣子稅務后臺會有問題嗎?
#提問#老師,商貿公司4月份支付的貨款并已到貨入庫,6月份收到的普通增值稅發票,支付的貨款就是開票金額,不需要暫估入賬,并且5月份的時候就已經將4月份購買的貨物進行了銷售,怎么寫分錄?
老師,AB公司都是一個老板,但是法人不一樣?,F在是A公司欠480萬的原材料,B公司原材料可以賣260萬給A公司,B公司可以賣成品給A公司抵原材料嗎
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調增了,還用做憑證嗎?
跨境電商注意稅率是怎么弄
老師,公司要注銷,未分配利潤有余額怎么處理呢
請問,去年工資申報專項扣除公積金填的全額,(530.4元,如果一半應該是26502元)填的是530.4元現在匯算清繳這樣填有問題嗎?會對比嗎?謝謝
怎么理解
我們接收方,如何寫分錄,對方又如何寫分錄
這個不是增值稅的范圍,不能開票 都是計入營業外收入/支出
對方如何入賬,寫分錄,我這邊的接收方如何入賬,寫分錄
那來年是不是我們所得稅納稅調整?
對方走營業外支出。不能稅前扣除的。你們是營業外收入要交稅
所得稅,對嗎
是的,就是交所得稅
季度的?還是來年的所得稅
季度就需要預交所得稅
這樣我們的這個贊助費,入賬,交所得稅,就是合法的對嗎
這個是合法的呀,交了稅就行
知道了老師,
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