你好,貨物給對方了嗎?如果給了對方可以的,這個沒有風險的。
老師,下午好,有這樣一個情況,我們在8月份的時候,銷售發票是開著6200元,但只收到對方5000元的貨款,后來查核原因是有一款產品下調價格了,象這樣的情況,對于年終結賬有沒有什么情況?再者,如果在12月份沒有這家客戶的貨物銷售,我們可否到明年的銷售貨物再少開這1200元的發票給對方呢?
你好,老師我想咨詢一下,我們公司生產烘干玉米,與客戶簽訂了一批玉米銷售合同,約定以固定倉的貨物為準。他們從12月開始,一直到次年5月份提貨完畢。對方也從12月開始支付保管費給我們,也已經支付10%的保證金,但是合同上反映的風險未轉移至購買方。這樣我們還可以做售后代管確認收入嗎?這批貨物我們也不能動,只能留給他們
3.審計人員李芳在審計恒潤公司銷售業務,抽查時發現下列情況:(1)銷售給甲公司一批設備,金額共計700萬元(不含稅,增值稅率17%)。銷售合同中約定,簽訂合同后支付100萬元,出具驗收報告后支付150萬元,試運行1個月并最終驗收合格再支付余款569萬元。交貨日期是2014年11月25日。實際執行情況是:恒潤公司于2014年11月20日發貨,經雙方簽字蓋章的安裝驗收報告的日期為2014年12月25日發票日期為2014年12月25日。截至2014年12月31日,恒潤公司已收到貨款250萬元該單位在2014年的財務報表當中確定的該業務的收入為700萬元
老師你好,請問一下2022年12月份我們支付一筆2萬元的翻譯費給翻譯公司,但是翻譯公司未給我們開具發票,我們在去年12月份做了暫估費用2萬。借:管理費用-翻譯費2萬,貸:銀行收款2萬,現在2023年3月翻譯公司才給我們開這個2萬的翻譯費,請問一下現在跨年了3月份我們收到這個2萬的翻譯費發票該怎么做分錄呢?并且我們的記賬軟件上沒這個“以前年度調整”這個科目。請老師把這個分錄寫給我一下可以嗎?謝謝
我們2023年12月銷售一批600萬的鋼材,合同約定貨款是2024年2月支付,我在2023年12月份收未到款的情況下可以開票給對方嗎?有何風險?
老師,婚慶公司因為多的都是個人都不要發票,這種怎么做啊,老板又不愿意交稅,只把開發票的從公司公戶走賬,不開發票的從個體公戶走賬可以嗎
老師,業務招待費,是在匯算清繳的時候調,還是說平時在稅務系統申報的時候就要調成60%了?
老師,你的意思是婚慶收到現金尾款的話,先存入公戶,然后做借銀行存款,貸預收賬款(待清算)開發票再做,借預收賬款,貸主營業務收入,
老師,月底我計提4月的工資,這個數從哪來
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
我意思是印花稅走不了在建工程里邊吧,這個需要走稅費及附加
什么情況下收到對方開給我們的發票借記在建工程
小規模還是季度不超三十萬免增值稅么
老師,請問每天的日記賬里退貨要怎么記錄呀
老師好,上年第四季度成本算多了,現在賬本調整過來了,現在我是需要回去更改第四季度企稅報表還是等匯算清繳調整?匯算清繳調成本可以嗎?
就是比合同約定好的提前。
貨也給對方了,但對方沒有付款給我們,要到2024年2月才到付款日,但對方讓我們現在開票給他,我擔心到時收不到錢還虧了稅
你好,那就是有這個風險的,收不回來的風險。
發票開出來后,是不是收入全部確認到2023年,實際上是2023.12月-2024.2月的收入
是的,對的,是這么做的。