同學(xué)你好。 不是這樣的,工資薪金減去所有可扣除項(xiàng)目后,剩余的所得額都需要繳稅。
老師,2021年個(gè)人所得稅的新政策,累計(jì)收入不超過6萬(wàn),不用預(yù)繳稅款,這里的累計(jì)收入是指扣除五險(xiǎn)一金,專項(xiàng)附加扣除之后的嗎?
個(gè)人年收入超過12萬(wàn)的,要單獨(dú)申報(bào)個(gè)人所得稅,那沒有超過12萬(wàn)的,減去6萬(wàn)元減去專項(xiàng)扣除,減去附加扣除,剩余的應(yīng)納稅額,不也要交那個(gè)稅?這兩者有什么區(qū)別?
個(gè)人所得稅計(jì)算年薪12萬(wàn),扣除6萬(wàn)扣除個(gè)人五險(xiǎn)一金,扣除專項(xiàng)附加后未超過3.6萬(wàn),還是按照3%計(jì)算嗎?就是想問工資減除所有允許扣除項(xiàng)后來(lái)確定適合哪個(gè)稅率繳納,是不是這樣計(jì)算
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在勞務(wù)報(bào)酬和工資薪金是一樣的征收比例么,即2019年新個(gè)人所得稅法實(shí)施后,勞務(wù)報(bào)酬以每一納稅年度的收入額減除費(fèi)用六萬(wàn)元以及專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除后的余額,為應(yīng)納稅所得額。謝謝
老師:為何這個(gè)題目算個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納個(gè)人所得稅,第3小問,應(yīng)納稅所得額為38萬(wàn)。為何不用再減掉生計(jì)費(fèi)6萬(wàn)。因?yàn)閼?yīng)納稅所得額就是減掉了生計(jì)。專項(xiàng)、專項(xiàng)附加和其他扣除嗎?
(1)2日,銷售M商品一批給乙公司,開具的增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為1000000元,增值稅稅額為130000元。該批商品實(shí)際成本為850000元。由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為:2/10、N/30,且計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。當(dāng)日甲公司發(fā)出M商品,乙公司收到商品并驗(yàn)收入庫(kù),滿足收入確認(rèn)條件。甲公司基于對(duì)乙公司的了解,預(yù)計(jì)乙公司在10天內(nèi)付款的概率為85%,10天后付款的概率為15%。乙公司于9月11日支付貨款。求分錄以及計(jì)算過程
老師去年沒有繳稅的是不是就填零?
你好老師如圖所示 收款不應(yīng)該是借方應(yīng)收賬款? 他怎么是相反 收款在貸方
老師,有個(gè)2022年的項(xiàng)目金額15萬(wàn)左右(批發(fā)零售環(huán)節(jié)免稅農(nóng)產(chǎn)品銷售),當(dāng)時(shí)老板自己墊資供的貨物,現(xiàn)在甲方才讓開票撥款,但是當(dāng)時(shí)購(gòu)買了貨物的供應(yīng)商現(xiàn)在聯(lián)系不到,開不上進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了,這種怎么處理比較妥當(dāng)呢?
老師用未分配利潤(rùn)直接轉(zhuǎn)入投資款,需要交稅嗎?
我想請(qǐng)問一下,運(yùn)輸公司開給運(yùn)輸公司能開嗎
什么方法計(jì)提折舊都是首月不計(jì)提嗎
我公司行業(yè)那里寫的是房屋建筑業(yè),經(jīng)營(yíng)范圍里面有建筑安裝,空調(diào)銷售等很廣泛,現(xiàn)在我跟客戶簽訂一個(gè)賣空調(diào)的個(gè)體,我買進(jìn)來(lái)空調(diào)再賣給客戶,需要我們包安裝。我這個(gè)是混合銷售還是兼營(yíng)呢?我怎么給客戶開票呢?
老師好,公司經(jīng)常有員工申請(qǐng)備用金去給客戶送禮,這種怎么把控費(fèi)用呢,誰(shuí)也不知道他到底送沒送呀
全年一次性獎(jiǎng)金收入 稅率表怎么交稅的
嗯,我可能表述錯(cuò)誤,也就是工資薪金減去所有項(xiàng)目后,剩余的所得額如果是負(fù)數(shù)或者為零就不用交個(gè)稅
我意思是一年工資薪金不超過6萬(wàn)不交所得
嗯嗯,是的,工資薪金減去三險(xiǎn)一金再減去所有能扣除的扣除項(xiàng),0或者負(fù)數(shù)都是不用交稅,匯算清繳時(shí)應(yīng)該還可以退稅
哦,匯算清繳怎么會(huì)退稅呢
因?yàn)楹枚嗥髽I(yè)在給員工每個(gè)月進(jìn)行預(yù)扣預(yù)繳時(shí)候,都是不計(jì)算其他扣除項(xiàng)的,需要匯算清繳的時(shí)候,員工自己填,然后就可以退稅了
哦,我們已經(jīng)在平時(shí)申報(bào)個(gè)稅計(jì)算其他扣除項(xiàng)了
哦哦,同學(xué)是企業(yè)這邊啊,那就沒啥問題了