員工出差的住宿費,職工教育經(jīng)費
1,匯算清繳中需要調(diào)增調(diào)減的有哪些項目?按多少比例調(diào)? 2,應(yīng)該計入應(yīng)付職工薪酬~職工福利費的有哪些?公司給員工購買的勞保用品,防疫用品應(yīng)該計入管理費用福利費還是應(yīng)付職工薪酬~職工福利費呢?
除了勞保費還有哪些費用是用于應(yīng)稅項目的啊
除了勞保費還有哪些費用是用于應(yīng)稅項目的啊 全部寫出來 或者哪些不是應(yīng)稅項目的全部寫出來
公司年會產(chǎn)生的費用,可以入哪些科目。除了福利費,還有哪些
老師,研發(fā)費用除了輔助核算明確分了項目的,是哪個項目的費用就計入哪個項目。還有不是專門為某一個項目而發(fā)生的費用,是計入研發(fā)費用里(如研發(fā)辦公室),還是計入管理費用里?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發(fā)票的沒有調(diào)增可以在今年調(diào)增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規(guī)模嗎
那辦公費呢 還有出差的交通費 和餐飲費呢 還有銷售費用和財務(wù)費用呢
只要不是直接消費了,就可以抵扣
什么是直接消費啊
就是職工吃了,用了不再創(chuàng)造價值
那辦公費呢 還有出差的交通費 和餐飲費呢 還有銷售費用和財務(wù)費用呢 這些都不能抵扣因為都是職工吃了用了
餐飲是吃了的。不能抵扣了。其他費用是公司日常經(jīng)營發(fā)生的,可以抵扣。公司經(jīng)營發(fā)生的費用就可以
我這個餐飲費是差旅費里的餐飲啊能不能抵扣
是的。餐飲發(fā)票不能抵扣的