同學,你好 那你去年按照160萬的繳納企業所得稅了嘛?
曾老師,我們20年的有些收入和成本沒確認,今年確認。7月份又開始了新項目,按理來說7月的收入和成本我7月就要確認收入和成本,但是成本票一直沒開出來,我想著8月確認,但是發現如果確認了,7月的利潤加上去年的利潤有些高,200多萬,我應不應該這個月確認收入和成本
工程公司,2021年12月開了一筆工程40萬,以開票確認收入,當月暫估了成本5萬票,發票2022年1月到,到了2月,又有一張成本票回來,12萬,但是我在去年沒有暫估這12萬,這個怎么做分錄?
去年確認了一筆160萬的未開票收入,但是當期未確認成本,今年年底收到了成本票110萬想把這個成本直接計入今年成本,但是今年只有幾十萬的收入這種會被稽查嗎
老師,我接了一個勞務公司,這個勞務公司今年沒有收入,但他開他工資,平時我都是他開的工資直接做的主營業務成本,那現在他今年沒收入,但又付了幾十萬的工資,但沒開票,我要做什么?怎么辦?如果做成本就是虧損,會被查,該怎么做賬,
我們是建筑勞務公司 一年有好幾個項目 各個項目今年都產生了材料成本 但是期末只有一個項目開出了發票確認了收入 請問期末材料成本結轉本年利潤的時候 我是全部材料成本都結轉到本年利潤上去還是只結轉已經確認收入了的那個項目上產生的成本?
老師,我們有臺電腦已經提足折舊,現在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師繳納了
同學,你好 那你成本入今年可以的
好的謝謝老師
不客氣,祝工作順利