你好一個叉車的話,你要入固定資產才對。
請問老師公司研發部請別的公司設計一款產品,可以直接做管理費用—研發支出嗎?公司自己研發產品我先做研發支出—工資,再轉管理費用研發支出
老師,利潤表上的管理費用-研究費用,是一定要和賬上做了管理費-研發費的金額一模一樣嗎?還是說我賬上沒有做研發費,但是我實際就是研發,只不過賬上沒做,然后在利潤表上的 管理費用-研究費用直接填上實際的研發費可以嗎
老師你好,我公司是做制造業的,賬上要做研究費用。請問就是領用原材料的材料用于研發,是不是借研發支出,貸:原材料 到后面就結轉借:管理費用——研究費用 貸:研究支出呢?
新公司購買的公司叉車后期車間使用的,請問做賬可以直接做到管理費用么,還是入制造費用,研發的費用要做到研發支出還是管理費用-研究費用,內帳
請問,公司這個月研發的費用做賬處理,借研發支出 貸銀行存款 ,月末要把研發支出結轉到管理費用研發費用么
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
價格比較低的1300,要入到固定資產么
你好,如果低于5000,你可以直接入費用。
好,請問公司研發的費用要做到研發支出還是管理費用-研究費用好
你好是先進入到研發支出,然后根據情況轉入管理費用