如果收款時相反的分錄就行。
A欠B的貨款10萬,打款的時候銀行流水是C公司名字打給B十萬,摘要是代A公司付款,怎么掛賬啊,做分錄的時候是借,銀行存款,貸:應付賬款~C,還是可以借,銀行存款,貸:應付賬款A
請問實收資本股東變更會計分錄怎么寫,企業成立時候,借:銀行存款10萬 貸:實收資本-A公司10萬。之后A公司退股,因沒有新的股東,因此暫按借款掛賬,借:其他應收款-A公司10萬 貸:銀行存款10萬。現在新公司股東B注資50萬。會計分錄怎么寫?
請問,上個月公司借款A公司,做賬 借 銀行存款 10萬 貸 其他應付款 10萬 這個還款20萬,多還了10萬,做賬還是可以借 其他應付款 20 貸 銀行存款嗎
我公司給A公司開票10萬元,A公司暫未付款,賬目掛在借應收賬款10萬,貸銀行存款10萬。后來A公司打款給我公司,做賬借銀行存款10萬,貸應收賬款10萬。現在因為某些原因,需要把錢退回給A公司,之后A公司會再打款回來。把錢退回給A公司要如何做賬?是借應收賬款,貸銀行存款。還是貸應收賬款負數,貸銀行存款。
我公司給A公司開票10萬元,A公司暫未付款,賬目掛在借應收賬款10萬,貸銀行存款10萬。后來A公司打款給我公司,做賬借銀行存款10萬,貸應收賬款10萬。現在因為某些原因,需要把錢退回給A公司,之后A公司會再打款回來。把錢退回給A公司要如何做賬?是借應收賬款,貸銀行存款。還是貸應收賬款負數,貸銀行存款。
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業,23年有研發費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
就是退款做收款時相反的分錄。
不知道是做應收賬款借方正數還是做應收賬款貸方負數
你好 你是退款方? 應收借方負和貸方正數都可以?
不是應收借方負,貸方正數吧?是應收借方正數,貸方負數,這兩個都可以嗎?
可以這樣寫,借銀行存款,貸應收賬。 借銀行存款負數,貸應收賬款負數。 我建議寫第1個分錄。
不是,現在是我公司退款給A公司,我公司付款,是貸銀行存款。不知道是借應收賬款正數,還是貸應收賬款負數
退款就是借應收賬款貸銀行存款,這樣退款就行了。
為什么不能用應收賬款貸方負數呢?
也一樣也可以但是你直接就借應收賬款貸銀行存款這樣不是更方便還好看還好理解嗎?