借銀行存款, 貸工程結(jié)算, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
工資做到工程施工里面,確認(rèn)收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
工程結(jié)算是什么科目呀
收到款做分錄就計(jì)提增值稅,那么開發(fā)票時(shí)發(fā)票怎么做分錄呢
成本類 借銀行存款貸工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi) 開了發(fā)票 借工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
謝謝老師,建筑勞務(wù)公司不是建筑公司成本就是工人工資,也是這么做分錄是嗎,工資做到工程施工科目這個(gè)分錄怎么做呀
是的 需要的 工資得計(jì)提
老師這個(gè)勞務(wù)工人工資計(jì)提分錄怎么做呢
借工程施工工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資
老師,未開發(fā)票取得工程款做分錄借銀行存款 貸工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi),等開發(fā)票時(shí),第二年稅率變了怎么做分錄呀?
借工程結(jié)算 銷項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
謝謝老師,但是我還是不明白怎么出現(xiàn)銷項(xiàng)和應(yīng)收賬款科目了呢
紅沖之前的,然后再做你發(fā)票上開的
老師紅沖上次收款的分錄,再做一筆現(xiàn)在的稅率分錄是嗎,謝謝老師!
你不是說稅率有變化嗎?第一個(gè)紅沖的和去年的是一樣,第二個(gè)是按照變更之后稅率來的。
噢,明白了,老師,紅沖之后做一個(gè)和去年一樣的分錄,只是稅額變了,然后再做開具發(fā)票的分錄,謝謝老師!
你好 是的 是這么做的。
老師,還要麻煩問您工程結(jié)算和工程施工填在資產(chǎn)負(fù)債表中哪個(gè)名稱里呀
好在存貨里面體現(xiàn)的 工程結(jié)算大于工程施工的,在預(yù)收賬款里面。
工程施工填在存貨里嗎,工程結(jié)算填在預(yù)收賬款里嗎
你好,填寫他們兩個(gè)的差額就可以了