你好,同學,這個可以的 留底未來抵扣的
老師你好,這個月公司有進項票一張十萬票額的,只是開了1萬5的銷售票額,可以抵扣嗎?抵扣以后多出來的進項說是不是就浪費了
這個月進項稅票有很多,金額超過了銷項稅額,這個月報稅的時候進項稅發票可以一起認證嗎,多出的金額,下個月會自動結轉到下個月繼續抵扣嗎
這個月開了10萬的進項票,3萬的銷售票,那多出來的進項稅可以下個月繼續抵扣的吧
本月報稅時,勾選進賬發票稅額2萬多,本月銷項實際稅額度1萬多,請問已經勾選了的多出來的進項稅額是直接下個月自動抵扣嗎?
老師,我們新公司才營業,本月銷項1萬多,但是進項是一張大額,?5萬多,我可以把5萬多發票本月認證嗎?多出來的進項下個月繼續抵,這樣可以嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
老師你看一下這是銷項稅額,共10600
這是進項稅額1.6萬多,就是進賬大于銷項了?我的意思就是這個16萬多可以全部填列嗎???
老師看了,銷項稅確實是10600
嗯,進項是1萬6千多,可以全部填列嗎
可以全部填寫的,這個
那多出來的,下個月自動抵減嗎
多出來的,下個月自動抵減
好的謝謝老師
不客氣,同學,祝你生活愉快