你好,那咱就按照實際情況填寫就行了。
老師,我們去代開發票收取費用的單子上只要有個人所得稅是不是就證明代收了個稅,不需要在申報個稅了,今天我們開了一張“建筑勞務”的發票也代扣了個稅,是不是就不需要個人在申報了老師?
主要是我們四月收到勞務公司提供的勞務票,金額是對的,錢已經付了,9月發現貨物名稱哪個開錯了,對方就紅沖了,所以紅沖這個分錄怎么做?
個人給我們公司提供勞務,我們可以給他申報勞務報酬的個稅嗎?還是說他個人去稅局開勞務費發票,開發票的話是免費開嗎?不需要交稅嗎
老師:這個人本是就是我們這里的員工,然后他又去稅務代開了發票,現在給他申報勞務就申報不了,證件號碼已經存在
老師:稅務說要沖紅這個發票,我們要填這個拒收的單子,因為開勞務發票的人就是我們公司員工,我們已經給他申報了個稅,現在開的勞務發票我就申報不了勞務收入了,只能沖紅
老師差額征收需要提前給稅務局報備嗎
提交給電子稅務局的報表里 現代服務行業的主營業務費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務公司選擇了差額征收,那購入的固定資產還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業收入是只有主營業務收入還是還包括其他業務收入?
合同文件類型在咱們學堂哪里下載?
公司年收入6000萬,客戶要來審廠領導說要再編個財務報表做個一個億的收入,請問下稅金及附加這個金額我應該怎么填
您好老師,我的家用小汽車因交通事故保險公司給定為全損車,現在保險公司指定一家北京恒泰博車拍賣有限公司做殘值接收。請問拍賣公司能給我開二手車交易發票嗎?
老師,一般納稅人從農戶手里收的蘋果,農戶可以給我們開專票嗎?幾個點的,免稅嗎?
2024年暫估成本18萬(分錄借:主營業務成本18萬貸:應付賬款-暫估18萬,25年開回來5萬的成本發票,10萬費用類發票,剩下的3萬要交稅,帳套里沒有以前年度損益調整這個科目,1、由于做賬錯誤,我把24年的暫估18萬,在25年做了相反科目的紅沖,又根據25年一季度報表的利潤暫估了13萬,我能再做相反的分錄沖回來嗎? 2、由于做賬錯誤,25年5萬的發票計入一季度的主營業務成本,10萬的發票計入一季度管理費用,這樣影響了2025年度利潤,我應該怎樣調整?
享受環保行業三免三減半政策的企業,收到政府補助(中小企業專項發展專項資金,)可以納入應納稅所得額享受減免優惠政策嗎