你好,這個是一年的累積嗎?如果是的話,不需要交,因為他有一個累計扣除費用六萬一年。
我是小規模納稅人,今年7月份成立的新單位,這個季度總收入527176.06元,總的成本費用483811.9元,這個季度交多少所得稅?老師上個季度利潤總額是—42139.59元
老師 個體戶 收入減去成本減去費用得出利潤總額 那拿利潤總額減去生計費5000元得出的是什么
本年累計營業收入9441194.27元是準確的,已知所得稅稅負是4.20% ,本年已繳納125982.26元,利潤總額是2016187.74元,那么本季度(第三季度)要做出多少成本?多少利潤總額,才能達到稅負的要求啊?本期要交多少所得稅?
個體戶繳納經營個人所得稅怎么交,比如二季度收入261156.41元,成本174534.65,那么利潤總額是收入-費用=86621.76元,增值稅及附加稅是免稅, 但是經營個人所得稅利潤總額86621.76元,要交多少稅,屬于查賬征收。
個體戶開普票,收入總額231720.05元,成本費用185376.04元,利潤總額46344.01元,需要交個稅多少元?
季度開票普票不超30萬免稅,對于開票金額比較大的個體,是不是開普票和開專票,沒啥區別,交的稅一樣,所以我們可以要求他開專票,他是小規模一直開專票有影響嗎?會不會因為開專票強制升一般納稅人
那包工頭注冊個體開票,交經營所得是不是比自己去代開發票交個稅劃算
老師那承包方員工工資可以不分攤直接差額到其中一個項目中嗎,如果這樣會不會出現銷項負數,這樣可以嗎
老師那承包方員工工資可以不分攤直接差額到其中一個項目中嗎,如果這樣會不會出現銷項負數,這樣可以嗎
老師包工頭一般是不是要注冊個體戶再開發票,如果自己去稅務代開是幾個點,是不是增值稅和個稅都要交
那如果勞務派遣公司一般納稅人是不是差額部分可以開普票就會自動顯示免稅,然后剩下的開專票如果是小規模納稅人,是不是需要再做賬的時侯才能體現稅,先按收入算交的稅再扣除對應差額部分的稅
老師,我差額開票與我取得的分包發票類型沒有關系吧,就是取得專票普票都可以扣除是吧
看樣子差額不是一般的麻煩
項目經理的對應到項目差額扣除,辦公室再分攤到項目對應扣除,但是申報個稅是一起申報的,這樣稅務局能知道我差額和申報數據一致這沒有嗎這個差額頭大,
那如果選擇差額征收是不是開出去和開進來發票都要要求把項目填好,要不然也對應不上,老師那如果有多個項目勞務成本出去,自己工資差額部分扣除,扣除到那個項目都可以嗎?還是怎么扣除啊,比如有3個項目,各項目有2個項目經理,還有辦公室人員工資
超過六萬的部分昵?
稅率表可以參考,這個利潤200萬以內的可以減半,這個是減半之前的