同學,你好 嗯嗯,可以的
老師好,我作為銷售方7月份給購買方開具了增值稅專用發票10萬,8月份發現購買方的銀行信息變更,需要沖紅重新開具,我把沖紅發票和8月份開具的正數發票都給到了購買方,他們把7月份的發票又給我退回來了,是不是不應該退給我?
隔月沖紅重開的發票,購買方要重新認證嗎?那原來開錯的發票購買方還需要怎么處理嗎?還是直接退回銷售方就可以了
老師好!1月份的發票開錯了,在7月份又重新開具的,但沒有對1月份的發票進行沖紅,現在可以沖紅嗎?
老師去年8月份開錯發票,9月份退回來重新給他們開了一筆,老板不知道退回來的發票要紅沖,到今年4月份我去開了去年8月份退回來發票做紅沖,報年報的時候今年紅沖去年的發票可不可以抵扣
老師,購買方5月份的發票現在12月份了,要退回來紅沖重新開發票,可以嗎
你好,老師,我非盈利性機構用小規模納稅人的方法做了三年的賬,現在民政局那邊要求要做非盈利性機構的賬務處理,如果我要做非盈利性的賬務處理的話,我要怎么才能把我的賬導入在非盈利性小規模納稅里面?是不是要重新作賬呢?
老師,請問一下建筑工程類的期末怎么結轉呢?為什么我看的工程施工都不結轉?
老師你好,請問勞務分包合同屬于建設工程合同還是買賣合同?
老師,我們合同簽訂的是香港公司,付款也是香港公司,貨物目的地是馬來西亞,報關單上面的境外收貨人寫馬來西亞的收貨人,貿易國別寫的是香港,可以正常退稅吧?
老師好,我想咨詢一下酒店自助餐的成本要怎么核算?
老師我們這個公司有問題,我開發票以后會受影響嗎
你好!老師,我想咨詢下這邊有一個小規模公司,客戶個人在網店買的貨物金額很小需要開普通發票,可以公對私嗎?
老師,我暫估了a產品數量1,金額28318.58元,并結轉成本了,但是現在拿回來的發票數量1,金額是18587.61元,所以我只能沖回暫估18587.61元,但是當時我暫估了28318.58元多結轉了成本,差額怎么調整呢
樸老師接,舉個例子,一個手冊進料是10000千克,最后這個手冊出完,下腳料也就1000千克,最后交一點增值稅和關稅。是不是進料這10000千克全部領完就可以,全部結轉成本就可以。至于下腳料也從來不銷售直接扔掉了,這個就不需要上賬了吧。
老師您好,如果購車發票開了,可以作廢么,需要交稅么
可是5月份的發票我們已經申報了
同學,你好 這個沒關系的,你收到紅字發票,做進項稅額轉出
老師我們是銷售方
同學,你好 沒關系,你們開具紅字發票就行,沖收入
好的謝謝老師
不客氣,祝工作順利
他之前是小規模現在成為一般納稅人,可以給他紅沖重新開具嗎
同學,你好 嗯嗯,可以的