你好,你買來過戶的時間是幾月份?
老師你好,我想問一下固定資產(chǎn)是八月份購買的,發(fā)票的開票日期也是八月份的,但是他九月份才拿給我,我現(xiàn)在做帳才入到九月份去,請問,這個固定資產(chǎn),九月份我需要計提折舊嗎?購買固定資產(chǎn)的日期是寫八月份還是九月份?
我2020年11月份的時候錯開了1張6萬多的專票,本應(yīng)開給A公司的錯開成B公司,然后21年1月份才發(fā)現(xiàn),但是我已經(jīng)在11月份的時候記收入了,這個月開了紅字發(fā)票又開了一張正確的,請問現(xiàn)在這兩張發(fā)票要怎么入賬呢?
老師好,我公司是一般納稅人,在10月份有一張普票開了也入了賬。發(fā)票11月份才交到財務(wù),一看公司名稱寫錯了一個字(同音不同字)稅號是對的。我又讓他在11月份重開了1張發(fā)票。做賬能在10月份做上嗎?如不能?怎么調(diào)賬?謝謝老師。
老師,我們3月份買了一個儀器6.8萬,3月份付了3萬,剩余的尾款在10付3.8萬,收到發(fā)票是11月,但是之前在3月份的時候也沒有做固定資產(chǎn)折舊,現(xiàn)在這個該怎么處理才好,需要在這個月補前面月份的折舊嗎
老師,請問我們1月份購買的固定資產(chǎn)一直沒入帳,10月份才收到發(fā)票,但是客戶發(fā)票是1月份就開了發(fā)票,我們現(xiàn)在怎么入帳,固定資產(chǎn)折舊能一次性計提10個月嗎?
老師,通常我們項目上的發(fā)貨是先發(fā)貨,然后等到項目驗收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?分錄咋寫
過節(jié)費單獨發(fā)放還是隨工資一起發(fā)放
老師 小規(guī)模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點?
老師麻煩問一下,借管理費用-招待費,貸現(xiàn)金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發(fā)票,還要附上報銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
您好老師!我想咨詢一下,這個企業(yè)所得稅年報期500萬一次性扣除了,以后年度折舊調(diào)增。我的疑問是圖中紅圈本年累計折舊數(shù)。和期間費用折舊數(shù)對不上,原因是因為期間費用折舊是實數(shù)。但是在這一年中,固定資產(chǎn)有清理 所以累計折舊轉(zhuǎn)出來一部分數(shù)。所以105080累計折舊這個表本年累計這個數(shù) 就是減掉了清理資產(chǎn)折舊的那個數(shù)。我應(yīng)該怎么填,如果填實數(shù)的話,累計折舊余額就會對不上。 2.
公司沒有工會可以不按照工資比例交工會費嗎?
稅務(wù)風(fēng)險評估報告是哪個公司出的嗎?
請教,實際收的水費發(fā)票一般含免稅金額,就會導(dǎo)致應(yīng)交稅費簡易征收(貸方與借方差額)金額與實際值出現(xiàn)差額,怎么辦? 比如代收103,收入100,增值稅3 代付91.5元,成本90 增值稅1.5 賬面簡易征收1.5 而實際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老師好,總公司和非獨立核算的分公司之間的資金流動需要開票嗎,比如分公司員工的社保工資發(fā)放是總公司把錢劃撥給分公司,這樣需要開票嗎
是在三月份的話,四月份開始折舊。四月份到11月份折舊。
開了發(fā)票出來,應(yīng)該是當(dāng)月過戶的,3月份,我在11月份入賬一次性折舊四到11月的嘛
對的,對的,是這么做的
還沒抵扣進項稅,還可以抵扣的嘛
可以的 可以抵扣增值稅的