你好,你看一下這個稅號是正確的嗎?
老師,2019年11月時etc卡開的電子普票稅額當時在專票勾選平臺上沒有當月按普票費用入賬,但今年2020年我查以前的專票時發現勾選平臺上19年的11月的電子普票出來了十幾張,能抵扣稅金30元左右,因為這些電子票當時勾選認證平臺也沒有顯示信息,所以全額按管理費用etc過路費入賬了,沒抵扣,如果現在2021年了,抵扣這30元錢2019年的匯算報表又得更正申報,我不想為30元再去更正2019年年報,不低扣稅金,金額也不多,一直不勾選認證以后長時間是滯留票,稅務上管嗎,有風險嗎
做增值稅納稅申報表保存的時候,跳出來還有5條未勾選抵扣,但是以前都沒有發生過,是因為電子稅務局更新,顯示當月開票我方未認證的份數么
全電發票接收信息在電子稅務局怎么確認1.登錄電子稅務局點擊“我要辦稅”-“稅務數字賬戶”。2.點擊“發票勾選確認”-“抵扣類勾選”;3.在抵扣勾選界面,選擇好發票來源,通過電子發票服務平臺開具的全電發票選擇“電子發票服務平臺”,通過稅控設備開具的發票選擇“增值稅發票管理系統”,不確定發票來源的選擇全部,然后選擇好開票日期,點擊“查詢”。 系統將根據查詢條件,在操作區以列表形式展示符合條件的發票信息;選擇好要勾選認證的發票,點擊“提交勾選”再點擊“確認”按鈕,系統就會提示“提交成功”。4.點擊“統”老師,我這個界面和這個不一樣啊。
對方當月開的數電票,我們還沒有勾選確認,他發現錯了,然后紅沖重新開的,為什么勾選平臺有兩張正常發票呢,他開錯的怎么也還在
對方2月前開的專票的數電票,我這邊在電子稅務局查不到,沒法勾選,也沒有勾選認證過,對方說票顯示正常的,怎么辦呢?如何增加數電票?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
對直接發給我打印出來的
上面你看一下寫的是專票嗎
增值稅專用發票
是不是納稅人識別好填寫的有點開?不標準?
你去發票查詢里面找一下,然后點開這個狀態。
發票查詢里沒有這張票
輸入發票號碼也不行嗎?
是的沒有
那找你稅務局那邊給你查一下的。
稅號有空格,電子專用發票
不行,有空格的不可以的。