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請問我公司處理空調和辦公桌,收現金4700我全計分錄如下?:借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 收現金借:現金 貸:固定資產清理 付清理費:借:固定資產清理 貸:現金 計提稅金:借:固定資產清理 貸:應交稅費-銷項 結轉借:資產處置損益,貸:固定資產清理

2023-12-11 14:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-11 14:59

你好同學,是的,是這樣處理的

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快賬用戶5594 追問 2023-12-11 14:59

那交稅是按多少稅稅繳呢?是開普票?

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齊紅老師 解答 2023-12-11 15:00

小規模還是一般納稅人?

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快賬用戶5594 追問 2023-12-11 15:00

一般納稅人

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齊紅老師 解答 2023-12-11 15:02

按13%開具銷項稅發票,繳納稅款

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齊紅老師 解答 2023-12-11 15:02

開什么發票,沒有關系,對方是個人時開具普票

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快賬用戶5594 追問 2023-12-11 15:03

啊,這么高嗎,好像我在網上查的是3%減按2%來交,不有開專票,要開普通發票?

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齊紅老師 解答 2023-12-11 15:14

他不是舊貨,是我們自己的東西現在要賣

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快賬用戶5594 追問 2023-12-11 15:16

那我開發票的時候,名稱、規格型號怎么寫?

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齊紅老師 解答 2023-12-11 15:19

正常寫就可以。只是舊,是什么名稱還是什么名稱

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你好同學,是的,是這樣處理的
2023-12-11
你好,資產處置損益有余額,固定資產清理沒有
2020-11-19
你好,是的,是這樣處理的
2021-10-21
您好,是的,您的賬務處理是正確的。
2023-05-09
增值稅沒有做 其他的正確的 然后固定資產清理有余額的需要結轉到營業外收支
2024-01-05
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