你好同學,是的,是這樣處理的
固定資產處理, 借 固定資產清理 累計折舊 貸 固定資產 銷售殘值: 借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費增值稅銷項稅 結轉損益: 借固定資產清理 貸營業外收入 請問老師是這樣嗎
老師你好,我們企業有臺車賣了,固定資產清理的分錄,借:累計折舊,固定資產清理,貸:固定資產;借:庫存現金,貸固定資產清理,應交稅費_銷項;假如是處置損失,借:營業外支出,貸:固定資產清理,對嗎
去年誤把固定資產清理了,做了借固定資產清理,累計折舊,貸固定資產,借現金,貸固定資產清理,借固定資產清理,貸營業外收入,今年沖回分錄怎么做?年報要調減收入嗎?
請問我公司處理空調和辦公桌,收現金4700我全計分錄如下?:借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 收現金借:現金 貸:固定資產清理 付清理費:借:固定資產清理 貸:現金 計提稅金:借:固定資產清理 貸:應交稅費-銷項 結轉借:資產處置損益,貸:固定資產清理
請問我公司清理了一批家具和空調,會計分錄是這樣做嗎?借:固定資產清理 10000 累計折舊 200000 貸:固定資產 210000 借:預收帳款 4700 貸:固定資產清理 4159.29 應交稅費(銷項) 540.71 借:營業外支出 5840.71 貸:固定資產清理 5840.71
那交稅是按多少稅稅繳呢?是開普票?
小規模還是一般納稅人?
一般納稅人
按13%開具銷項稅發票,繳納稅款
開什么發票,沒有關系,對方是個人時開具普票
啊,這么高嗎,好像我在網上查的是3%減按2%來交,不有開專票,要開普通發票?
他不是舊貨,是我們自己的東西現在要賣
那我開發票的時候,名稱、規格型號怎么寫?
正常寫就可以。只是舊,是什么名稱還是什么名稱