你好同學,這個是可以的
老師,請問,我們公司12月17號轉為一般納稅人,在11月份有一筆收入但是未開票,12月份轉為一般納稅人的時候申報11月份報表時沒有報這個數,這筆收入在12月11日(轉為一般納稅人之前)開了電子普票,那我是要補13個點的稅嗎?然后我在12月份確認收入可以嗎?還有就是我11月份收到拿筆收入的時候可以結轉成本嗎?
老師我想問下我們實際費用發生在11月份 但是在12月份開的發票 可以入11月份帳里嗎?
你好,公司再整理11月份的帳,我公司的房租費用是11月份支付12月份的,發票是12月份開具的,那12月份的發票能入11月份的帳嗎?
老師,但是業務實際是發生在11月份的(11月份公司是小規模),相當于實際屬于11月份的收入在12月份來開發票(12月份是一般納稅人),實際業務發生在11月份的收入我賬務處理的時候能不能直接把屬于11月份的收入計算成12月份報表里面?
老師你好,我想問一下就是說,嗯,你看,嗯,我們就是比如說有兩個員工9月份零申報,10月份零申報,11月份零申報,等到12月份的時候,把9月份10月份11月份的這個工資都一下都入賬到12月份,這樣可以嗎?符合規定嗎?
老師,有配合稅局核查的 關系出口報關單的情況說明嗎,最好是有整理報關單合同編號所屬期的這樣的表
老師你好,小規模納稅人勞務派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業外收入還是其他收入
老師,我們是商貿公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
好的老師,那就是相反問一下12月份的這個費用票可以入到11月份的賬里嗎?
你好那個是不可以,同學
嗯,老師你好,他就是這種情況就是吧,你看我們公司股東他要為公司跑業務,但他手里沒有錢,他就從公司對公賬戶上提前預支了3000塊錢,嗯,然后他就在11月份里面,他就是不是跑業務嘛,跑業務就是嗯有一些這個花費他是有發票的,但是他就有的發票吧,他可能是打的晚他就是本來是11月的消費,他打出來的就跑說變成12月份了,但是你你看流水是花了3000塊錢,你比如說我這3000塊錢,嗯,假如說是一張發票吧,我是用于公司的業務了,但是這3000塊錢我跑到12月份了,那你說我這個賬該怎么怎么弄呢?我能提前把那12月的那個付到那個11月的那個流水嗎?預支的那個那個日日常費用流水里面嗎?
同學你做帳不影響,對方報銷,借其他應收款 貸銀行存款 收到發票 借管理費用 貸其他應收款
老師你看我這樣做對嗎?比如說11月份股東從公司預支了3000塊錢,然后嗯,有2000塊錢是股東11月份跑業務的,嗯,比如說住宿費的發票是2000塊錢,發票時間是11月份,然后有1000塊錢他是比如說也是住宿費,嗯,他就是跑到了12月份的,這個發票開的日期是12月份,那您看我就是就11月份記賬而言,我這樣做分錄對嗎?借其他應收款1000元借管理費用,差旅費2000元,貸銀行存款3000元,等到12月份記賬的時候,嗯我再寫一個借管理費用差旅費1000元貸其他應收款1000元,再付上那個12月份的那個費用發票,這樣可以嗎?
其實是可以的,同學
好的老師你看如果說嗯,你比如說11月份股東從公司預支了3000,然后這3000用于公司業務,比如說其中一間是用于住宿費,發票是11月份的,然后另外一件也是住宿費,但是發票日期是12月份的,另外呢1000呢,嗯股東沒有用完,但是呢,流水上顯示這3000已經預支了,那我這是暫時是嗯就是這樣做分錄行嗎?就是借管理費用,嗯,那個差旅費1000借其他應收款1000,然后是,借其他應付款1000,貸銀行存款3000,這樣行嗎?就是把他沒花完的那個錢,嗯,給了工那個相當于是還款給股東了,因為前期我們借著股東1萬塊錢呢
同學掛在其他應收款沒有問題
好的老師,法人預支對公賬戶的錢,嗯,當月沒有花完,嗯,然后,然后您看就是說他沒有花完的錢,嗯,我掛在其他應付款借方科目行嗎?就相當于還給公司的還給法人這個錢了,嗯,因為之前這個公司也欠著法人錢,就是提前預支的錢沒有花完,直接以還款的形式借其他應付款,這樣可以嗎?
同學沒有花完不用再做賬了,就在其他應收款借方,反正最后這個是要沖平的
好的老師,預支的錢沒有花完,我可以沖抵借款嗎?就是公司借了法人的錢了,然后那個如果說法人他要是預支預支的這個報銷費有沒有花完的話,可以沖抵他那個借款嗎?沖抵了借款,他不就是這個賬就平了呀
對的同學是這樣的