你好,退稅勾選的嗎?如果是的話,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
當(dāng)月收到的進(jìn)項(xiàng)專票,暫不認(rèn)證不抵扣,要怎么做賬?是做到待抵扣還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額不是一般納稅人輔導(dǎo)期用的科目嗎,平常可以用這個(gè)科目入賬不?
出口貨物進(jìn)項(xiàng)已退稅勾選認(rèn)證,但是由于手續(xù)不全不退稅了,之前做賬記入 “待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 ”,現(xiàn)在不退了該怎么處理“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”這個(gè)科目
老師,可不可以麻煩您把外銷這部分的增值稅丁字賬畫出來?我的疑問是,外銷剃刀零件對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅910,用進(jìn)項(xiàng)稅科目核算,還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目?出口退稅700為什么計(jì)入貸方?
老師,請(qǐng)問我們是一般納稅人,收到專用發(fā)票后還沒來得及認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,是記入到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目,還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目?
用于出口的商品進(jìn)項(xiàng),入賬時(shí)是認(rèn)證之后稅費(fèi)計(jì)入待抵扣科目嗎?
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
但是在增值稅表二里是待抵扣里是吧?
對(duì)的,是的,是這么做的。
可以建二級(jí)出口進(jìn)項(xiàng)和普通進(jìn)項(xiàng)分開嗎?
可以的,可以這么做的。
待抵扣和待認(rèn)證分別代表什么?
代抵扣輔導(dǎo)期,納稅人當(dāng)月認(rèn)證了,當(dāng)月稅務(wù)局不允許抵扣,需要比對(duì)通過才可以抵扣。待認(rèn)證是沒有認(rèn)證。
就是票可以先入,進(jìn)項(xiàng)留著以后認(rèn)證以后抵的意思,對(duì)吧
待認(rèn)證是這么做的。
老師,增值稅表二下方出口待抵扣的金額是本年累計(jì)數(shù)還是從多年累計(jì)數(shù)?
不好意思,沒有看懂他哪里有本年累計(jì)
這是本年累計(jì)的數(shù),跨年會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到下年嗎?
填寫當(dāng)月的 本月的