1.您在問題中提到,您的原幣賬戶余額為0,這是因為您已經將賬戶中的所有原幣提出來了。 2.取現金額為991780.9,與原幣賬戶余額相同,這意味著取現金額已經從您的賬戶中扣除。 3.您提到的差額為73979.11,這可能是因為您在提取現金時,賬戶余額不足以支付全部取現金額,因此產生了差額。 4.匯兌損益調整后,科目余額表中原幣賬戶余額已經平了,但是本位幣賬戶仍有73797.11的余額。這可能是因為在進行匯兌損益調整時,您沒有將差額部分的本位幣金額進行相應的調整。 處理方法: 1.首先,您需要確認取現金額是否正確。檢查您的取款憑證或其他相關文件,確保取現金額與您的賬戶余額相符。 2.如果取現金額正確,那么您需要查看匯兌損益調整的記錄。確認您在進行匯兌損益調整時,是否正確地調整了原幣和本位幣的金額。 3.如果匯兌損益調整不正確,您需要重新進行匯兌損益調整,以確保本位幣賬戶余額為0。
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業務成本一般計稅。 老師我之前在房產不了解,建筑行業這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證啊?還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發票就入賬認證,然后留底啊?那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業控制稅負率嗎? 老師!如果預收了一筆建設單位給的款,用不用預交稅金啊!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務申報我填到什么哪個位置啊? 就是先預付給一部分,我們建筑方如果開票給建設單位?
老師您好,公司2022年8月收到了供應商開的美金發票 USD 540500(發票匯率6.4602,折本位幣是3490331.01),2022年9月收到其中USD308000(當月結算匯率是6.53,折本位幣2011240.00),11月收到USD232050(當月結算匯率6.47,折本位幣1501363.50),因為忘記調匯了,導致現在查賬應付賬款貸方有余額23772.49,要怎么調賬呢? 借:以前年度損益調整 23772.49 貸:應付賬款 23772.49 這樣子做分錄的話,有個問題就是,查科目余額表在該明細科目下,幣別顯示人民幣的有貸方掛賬23772.49 幣別顯示美元的有借方掛賬23772.49,要怎么處理,才能使兩個幣種的分別查賬的時候是平衡的呢?還是分錄做錯了呢?
我的美元賬戶,以前是6.3左右的匯率,原幣有136216.8,本位幣是917983.79,現在全部取出來了,原幣為0嘛,取現金額是991780.9,差額不是有個73979.11嘛,這筆做完匯兌損益之后,科目余額表原幣平了,但是本位幣上還是有73797.11 請問這是什么情況,需要怎么處理,哪里出錯了?
老師你好,我們可以開運輸發票嗎,運輸發票開出去是9個點,但是進來的油票是13個點,怎么抵扣呢,能直接抵13個點嗎,那不就抵多了嗎
老師你好 我們單位修完產假的職工現在要回公司拿生育津貼,該職工在休產假期間社保是公司代繳的其中個人部分的扣款在工資表上是做出的應發工資,然后最后實發為0。現在我給這個員工把個人部分扣回后剩下的錢退給員工,那我該怎么做賬呢
老師:請問,勞務派遣行業,小規模納稅人如何開票?開票的稅率是多少?
老師,房產稅申報流程給一個呢
老師,查賬征收的個體戶,需要更改法人姓名,這個需要怎么操作
老師請問,小規模企業租賃不動產以及銷售水電的增值稅率是多少,有優惠政策嗎
工程施工企業購買的工程車入什么科目,具體怎么入賬怎么計提折舊,分錄具體怎么寫?,執行小企業會計準則?
老師你好,租賃公司開給我發票是22萬,我付廣東公司22000.廣東公司不開票,讓租賃公司開票給我,這樣可以嗎
老師急急急,我就不打字了
老師,預售客戶賬款做賬的時候,貸方金額就寫總金額對吧?如果后期轉成營業收入,是需要把增值稅那塊剔出來?