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錢已付,貨也到了,對方一直沒有開發票怎么做賬

2023-12-08 13:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-08 13:17

學員朋友您好,借:庫存商品,貸:應付賬款 —暫估借:庫存~負數,貸:應付~暫估負數借:庫存~,應交稅費-應交增值稅(進項)貸:應付賬款

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快賬用戶9863 追問 2023-12-08 13:59

錢已經付了,也還是應付賬款

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快賬用戶9863 追問 2023-12-08 14:00

計提工資時要不要填寫本期結算費用

計提工資時要不要填寫本期結算費用
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快賬用戶9863 追問 2023-12-08 14:00

安裝費用有時候沒有發完

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齊紅老師 解答 2023-12-08 14:14

付錢,借:應付賬款,貸:銀行存款,就可以了

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齊紅老師 解答 2023-12-08 14:15

沒有發就不需要,發完之后一起結,可以的

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學員朋友您好,借:庫存商品,貸:應付賬款 —暫估借:庫存~負數,貸:應付~暫估負數借:庫存~,應交稅費-應交增值稅(進項)貸:應付賬款
2023-12-08
你好,借 庫存商品 貸 銀行存款
2021-08-08
暫估入庫 借;原材料 貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅 正常領用 借:生產成本 貸:原材料 發票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ?? 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計 支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款
2024-09-21
您好,借庫存商品,貸應付賬款~暫估。其他的分錄與有發票相同,該結轉成本就結轉成本
2021-02-23
你好!你先按收到的貨物暫估入賬。
2024-02-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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