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老師,本月進(jìn)項(xiàng)稅抵扣多于開(kāi)票銷(xiāo)項(xiàng)稅的時(shí)候,多出的那個(gè)稅額會(huì)計(jì)分錄怎么做?

2023-12-07 12:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-07 12:25

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2023-12-07 12:25

轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方有余額,表示留底

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快賬用戶8751 追問(wèn) 2023-12-07 14:03

那老師我再問(wèn)下,如果我這個(gè)月的申報(bào)的已經(jīng)抵扣了的銷(xiāo)項(xiàng)票在下月紅沖了,就是說(shuō)一模一樣的同筆開(kāi)票數(shù)字紅沖實(shí)際等于0了,那在這月已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項(xiàng)票怎么辦,下個(gè)月電子稅務(wù)局申報(bào)負(fù)數(shù)開(kāi)票,在本月抵扣的進(jìn)項(xiàng)票稅務(wù)局會(huì)退回嗎?賬務(wù)處理又怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2023-12-07 14:04

需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,借預(yù)付賬款,貸庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶8751 追問(wèn) 2023-12-07 14:06

開(kāi)的是這種工程類的發(fā)票

開(kāi)的是這種工程類的發(fā)票
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齊紅老師 解答 2023-12-07 14:06

之前做了工程施工嘛,結(jié)轉(zhuǎn)的成本沒(méi)有,如果沒(méi)有的話,庫(kù)存商品改成工程施工。

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快賬用戶8751 追問(wèn) 2023-12-07 14:10

我們是銷(xiāo)售方,我這邊紅沖,就是因?yàn)樯蟼€(gè)月開(kāi)票開(kāi)錯(cuò)了,但是沒(méi)有作廢成功,這個(gè)月已經(jīng)紅沖了,但是上個(gè)月沒(méi)有作廢成功的不是要在電子稅務(wù)里出現(xiàn)了這個(gè)開(kāi)票數(shù)字,還是得報(bào)稅啊,但是又不想交稅省得下個(gè)月紅沖還得退稅,所以就想這個(gè)月申報(bào)用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,但是就不知道這個(gè)月抵扣完以后下個(gè)月又紅沖了那這個(gè)月已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么辦?

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齊紅老師 解答 2023-12-07 14:12

是的 ?留著以后抵扣就是了,他會(huì)給你留底的

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快賬用戶8751 追問(wèn) 2023-12-07 14:12

這個(gè)發(fā)票實(shí)際根本就是沒(méi)有的業(yè)務(wù),就是單純開(kāi)錯(cuò)了,上個(gè)月認(rèn)為已經(jīng)作廢成功了,賬上都沒(méi)有做這筆收入,而且11月都已經(jīng)結(jié)賬了,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)這筆開(kāi)票沒(méi)有作廢成功,不知道怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-12-07 14:13

以后留著抵扣就可以的。

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快賬用戶8751 追問(wèn) 2023-12-07 14:15

那我已經(jīng)紅沖了,可不可以我這個(gè)月在電子稅務(wù)局申報(bào)里面直接手工修改銷(xiāo)售為0,實(shí)際這筆業(yè)務(wù)也沒(méi)有發(fā)生,這樣不就簡(jiǎn)單多了,賬務(wù)也不用調(diào)整了。

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齊紅老師 解答 2023-12-07 14:16

這是不可以的。一碼歸一碼,所屬期11月份 你有這個(gè)銷(xiāo)售額就得申報(bào)填寫(xiě)。

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快賬用戶8751 追問(wèn) 2023-12-07 15:22

老師,那我10月份根本就沒(méi)有做收入的分錄而且已經(jīng)結(jié)帳出過(guò)報(bào)表了,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)上個(gè)月那張發(fā)票沒(méi)有作廢成,那我現(xiàn)在怎么做,直接做在11月份的賬里面重新做一筆收入嗎?但是我今天剛開(kāi)票紅沖的,要到做12月份賬的時(shí)候才能做紅沖的分錄啊,可是這樣的話11月份不就虛增收入了嗎?而且也沒(méi)有成怎么辦呢 ?

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齊紅老師 解答 2023-12-07 15:22

你在11月份兒做一個(gè)正數(shù)收入,然后再做一個(gè)負(fù)數(shù)收入不就可以了。12月份申報(bào)的時(shí)候,只申報(bào)負(fù)數(shù)的,不要申報(bào)正數(shù)的。

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快賬用戶8751 追問(wèn) 2023-12-07 15:24

但是我這個(gè)開(kāi)票日期是今天才開(kāi)的啊,可以做到11月份的賬里面嗎?

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快賬用戶8751 追問(wèn) 2023-12-07 15:25

就是12月7號(hào)開(kāi)的紅字發(fā)票

就是12月7號(hào)開(kāi)的紅字發(fā)票
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齊紅老師 解答 2023-12-07 15:25

對(duì)的,可以這么做的。

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快賬用戶8751 追問(wèn) 2023-12-07 15:27

做分錄可以不用顧忌開(kāi)票日期期間哈?那等到做12月份賬的時(shí)候就不用管這這部分紅沖的賬了是吧?

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齊紅老師 解答 2023-12-07 15:27

他不是不顧及啊,你不是上一個(gè)月已經(jīng)結(jié)賬了。

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快賬用戶8751 追問(wèn) 2023-12-07 15:30

這張正數(shù)票是11月份開(kāi)的,現(xiàn)在12月就是做11月份的賬啊,但是紅字這張票是我今天剛開(kāi)的,我的意思是12月份開(kāi)的紅字發(fā)票可以做到這個(gè)月的分錄里面去紅沖嗎?不然的話這個(gè)月就是虛開(kāi)發(fā)票,又沒(méi)有成本結(jié)轉(zhuǎn)。

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齊紅老師 解答 2023-12-07 15:31

那你11月份做收入,然后下一個(gè)月的時(shí)候,你做12月份的再紅沖。

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2023-12-07
具體的會(huì)計(jì)分錄如下: 1.認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí):借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款 2.計(jì)算出當(dāng)月應(yīng)交的銷(xiāo)項(xiàng)稅額后:借:銀行存款/應(yīng)付賬款等相關(guān)科目貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 3.如果銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額,則將兩者的差額做留抵處理:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 4.在申報(bào)表中填寫(xiě)留抵稅額,并在以后期間繼續(xù)抵扣。
2024-01-08
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2022-10-19
你好 本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,我們要怎么做會(huì)計(jì)分錄的? 按銷(xiāo)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷(xiāo)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)) 未抵完的進(jìn)項(xiàng)稅留在進(jìn)項(xiàng)稅額中,在下期繼續(xù) 抵扣 本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額用上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,又怎么做分錄呢? 如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷(xiāo)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
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進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)不作分錄處理
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