你要把這些往來款項都抹平
您好老師,我現在經手一家公司需要注銷,現在往來賬應收賬款掛5萬,預付掛7萬,其他應付款~工會經費掛1000元,我該怎么賬務處理才能清零
與同一個公司有往來借款比如借給別人5萬,也有業務往來銷售含稅收入6萬,借款當時掛其他應收款,銷售掛應收賬款。如果收到還款時個貨款時財務給入顛倒了,收到5萬入到應收賬款,6萬入其他應收了。這種情況該怎么處理呢?麻煩老師糾正,謝謝。
一個集團的公司直接互相往來,廣州公司借款5萬給我們公司,之前沒有業務上面往來,這5萬元就計入其他應付款,然后現在跟我們有業務的往來,買了我們20萬元的產品,應該計入應收賬款20萬元,請問這兩個科目(其他應付款和應收賬款要不要匯集到一個科目)?
老師您好,請問我們公司帳戶上有16年到目前大量應收應付預收預付其他應收和其他應付的往來款,我想做核銷轉營業外收入有九十多萬,營業外支出七十多萬,一下子轉過去會不會有財務風險呢?應該怎么轉能夠降低風險呢?
老師,您好。之前的會計把有的客戶往來款應收應付都記在應付里了,(應收10萬+應付5萬)我現在金蝶系統里增加一個應收的科目,請問怎么調賬?。吭趺醋鲑~務處理???
勞務外包產生的服務費應該計入勞務費還是其他呢?
勞務費收入,成本中發生機械租賃費可以記入成本嗎?
老師 我們公司有異地出租不動產 現在需要開發票 是在總公司的電子稅務局開發票 還是在異地納稅人電子稅務局開發票
老師請教一下 固定資產清算賣出如何處理,怎么開票
企業所得稅的稅負率怎么計算
老師,我考了初級證書,不知道接下來的計劃考注會,還是中級等,我已經30歲了,想聽下老師的意見
老師你好,我們是做電商行業的,快遞運輸損壞的產品,然后賠償給公司,這個賠償款應該記錄到那個科目比較合理
未分配利潤正數,一定要提取盈余公積嗎
您好老師 調增招待費 匯算清繳 實際發生 13830元 收入2081萬 那么我應該調增 13830*40%=5532元 對嗎
老師,個人所得稅申報有流程嗎?比如工資7000,每月交多少稅,7000-5000=2000*0.03=60還是系統自動生成的嗎?
其他應收款是負五萬,說明你們欠別人的,確定不需要歸還要轉為營業外收入
那預收的就會涉及到增值稅和企業所得稅
是的,涉及預收的就會存在