同學,你好 就寫:11月份開始填的
用友軟件里的事,就是在我結賬的時候,軟件里邊兒有這個供銷存?之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫,入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫,出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是,只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的,因為二月份疫情期間沒上班,就空姐的賬沒有業務發生。到三月份我就聽用友唐經理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料,我走原材料庫,銷售成品有成品庫,這個月我就是這么結的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結賬的時候,正常結這個帳,我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了,他就讓我輸這個產成品的成本。那么產成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面,結完帳以后,在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產成品的這個成本。
老師比較急,用友軟件里的事,就是在我結賬的時候,軟件里邊兒有這個供銷存?之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫,入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫,出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是,只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的,因為二月份疫情期間沒上班,就空姐的賬沒有業務發生。到三月份我就聽用友唐經理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料,我走原材料庫,銷售成品有成品庫,這個月我就是這么結的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結賬的時候,正常結這個帳,我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了,他就讓我輸這個產成品的成本。那么產成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面,結完帳以后,在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產成品的這個成本。
請問之前幾年的申報數據是隨便申報的,開多少票就大概個成本費用申報,沒有做帳。除了增值稅,其他稅都沒有繳過。 之前沒有做帳,現在開始清點庫存跟應收應付那些,是不是作為七月份的期初數據填寫?,財務報表6月底數據就按這幾天整理出來數據加上今年發生收入支出填寫。年初數就還是按照系統之前申報的,不知道之前數據,不知道怎么去修改。
甲公司是一家集生產、加工、銷售為一體的農產品加工企業。2021年10月15日聘請方正會計師事務所審計其2021年度財務報表,A注冊會計師為項目合伙人,在復核工作底稿時,注意到下列事項::(1)在實施存貨監盤時,存貨監盤計劃要求,在對存貨盤點結果進行測試時,采取從存貨盤點記錄中選取項目追查至存貨實物的方法。在抽盤過程中,審計項目組成員B發現1個樣本項目存在盤點錯誤,要求甲公司在盤點記錄中更正該項錯誤。項目組成員B認為該錯誤在數量和金額方面均不重要,因此,得出抽盤結果滿意的結論,不再實施其他審計程序。(2)在對銀行存款進行審計時,對基本存款賬戶采用積極式函證的方式,對期末金額較小的一般存款賬戶采用消極式函證方式,對期末余額為零的賬戶主要采用檢查相關記錄和原始憑證驗證其余額。(3)在實施應收賬款函證時,由項目組成員C填寫詢證函后交由甲公司應收賬款對賬員填寫郵寄地址,填寫后交由甲公司前臺寄發詢證函。(4)在確定存貨監盤的范圍時,A注冊會計師認為甲公司與存貨相關的內部控制良好,故縮小了監盤范圍。要求:針對上述第(1)至(4)項,逐項指
老師,小規模批發零售業,買進來賣出去,去年1月成立,之前都沒有啟用成本核算,今年9月開始啟用,現在我已經把去年1月到今年8月末的進銷項數據統計了,啟用成本核算要輸入8月末9月初的存貨余額,初始數量我知道是截止到8月末某某商品進減銷后的庫存數量,但是相對應商品的初始余額怎么手工算呀?成本單價也不知道,現在錄入期初數據就是填數量和余額
你好老師,公司注冊完想去開公戶,老板又想變更營業地址 能不能先辦了公戶,做了稅務登記再進行經營地址變更,這樣有沒有啥影響?
生產員工包含班長和質量基礎員工歸位直接費用,除了這些其余部門和生產經理,質量經理都是間接費用嗎?
老師,請問企業要開 一、市場信息調研費 二、會議費 三、推廣服務費 這三類發票 營業執照按這個內容: 一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;市場營銷策劃;會議及展覽服務; 看能不能開出來?
今年一月份發放獎金,次月申報了個稅。現在老板說4月份有個員工要補發一筆獎金,請問老師 我可以在一月份更正申報全年一次性獎金嗎?
老師請問支付的經銷授權費是入費用嗎?該怎么入賬呢
以房抵債得到的房子,接收方是否需要申報房產稅及土地增值稅?
老師餐飲行業燃氣改造4000元應該怎么做賬?
企業的匯算清繳好做嗎
老師,2022年1月1日購物固定資產原值:20000元,殘值率5%,應計提折舊4年,月折舊額395.83元,計提到第三年底就賣掉了,還沒有計提完,這怎么處理,賣掉的當月一下子把沒有計提完的金額都計提了嗎?
老師,您好,類似于餐飲行業的案例:材料:肉+辣椒+調料生成【尖椒回鍋肉】這個產品,公司做系統集成工程,貨物:投影機、中控電腦、投影幕、線合成一個【投影系統】,這個需要如何做賬?
好的,老師,錯誤原因寫完就直接點擊上報就可以了嗎
同學,你好 就可以了