您好,這個的話,是需要正常做以前年度損益調整的
老師,您好,請問一下我們去年付貨款,當時做賬做的預付賬款,對方去年就已經開了發票,但我們現在才收到發票,去年沒入賬,這個發票現在可以直接做成本費用嗎?還是要調整以前年度損益
老師,2020付款當時以為沒來發票做的預付,但是這個月發現了2020開的票,本應該入制造費用,那發錄是: 借:以前年度損益調整 貸:預付賬款
老師,請教一下,已經付款的費用付款,在當時已付款,但是當時沒有開出來,后面今年開出來的,這個費用發票怎么入賬?是否需要入以前年度損益調整?
跨年發票怎么處理?比如今年需要支付的成本費用未取得發票,入賬時根據收據走了成本費用,發票得年前讓客戶開出來,還是在匯算清繳前開出來就行?還有就是一些成本費用年前客戶給開出來了,但是到了下個年度才轉過來,下個年度最佳是不是就不能再做成本費用了,得計入以前年度損溢調整,不能作為下個年度的成本費用扣除是嗎?再一個就是先支付成本費用類的,沒入賬成本費用,在預付賬款里面放著,這種情況下是不是就可以讓客戶年后給開發票,年后走成本費用,稅前扣除列支?
老師,賬面上有預付款項,當時下賬分錄是:借預付賬款,貸銀行存款,現在發票無法收回,用以前年度損益調整平賬,分錄是借以前年度損益調整貸預付賬款,這樣的話要不要匯算清繳調增?
金蝶迷你版 V12已建賬套怎么修改會計制度
老師,你好,應交稅費-應交個人所得稅這個科目月末是不是沒有余額的,出現余額這個是哪里做錯了?
如果公司代發工資和交社保需要提供什么資料做附件
老師,我被辭退了,他們答應給我n+1的賠償金,一會要簽一個辭退通知書,一個解除勞動關系的協議,一個財務保密協議,賠償金和工資的金額都寫上去了,支付時間7日內,這個可以吧?如果到期不支付,我帶著這些去仲裁
老師,請問我們付給機票代購方的機票退票費,應計入哪個科目啊
生產企業內銷外銷的進項發票需要分開嗎?
老師好 母公司賬上應收100 對應的是子公司的應付100做合并報表的時候需要互相抵消嗎
銷售系統出庫金額10000元,財務賬上做應收賬款10000元,次月給予100的折扣,銷售系統也做了100的折扣,請問這個100的分錄怎么做?
年報的工資薪金的數據是填應付職工薪酬借方還是貸方
老師,公司的注冊實收資本1000萬,其中個人占比的200萬是股東公司代投資的,這個代投的金額,個人有什么稅務風險?
例如2020付款的費用沒有開出,2023年才開出,就要做以前年度損益調整?
我想請問一下,以前年度損益調整這個用多了會不會有什么稅務風險?
對,2020年的話,目前需要做以前年度損益調整,這個的話別太多,容易引起關注
那一般多少金額可能會預警,因為之前肯定有之前的發票都是今年開出來的,那這樣的話我做在今年的費用會不會比較好?
一般的話,這個不要超過收入的20%,這個就沒關系的
好的,謝謝老師,我們這邊太多以前的費用發票,都是今年開過來的!但是在當時就已經付款了
嗯嗯沒事,其實就是這個意思的了