你好,根據(jù)年累計(jì)來(lái)算個(gè)稅的 本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(累計(jì)預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×稅率-速算扣除數(shù))-已預(yù)扣預(yù)繳稅額 累計(jì)預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計(jì)收入-累計(jì)免稅收入-累計(jì)基本減除費(fèi)用-累計(jì)專項(xiàng)扣除-累計(jì)專項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除。 其中:累計(jì)基本減除費(fèi)用,按照5000元/月乘以當(dāng)前月份數(shù)計(jì)算。
老師您好,有個(gè)員工工資9000,上個(gè)月個(gè)稅系統(tǒng)按3%計(jì)算,個(gè)人所得稅為120。這個(gè)月工資9300元,個(gè)稅系統(tǒng)按10%計(jì)算,個(gè)人所得稅為366.51,請(qǐng)問(wèn)變成10%計(jì)算是跟累計(jì)收入有關(guān)嗎?還有我是按(9300-5000)×10%-210=220,和系統(tǒng)的金額不一樣是怎么回事?感謝老師的解答
老師,會(huì)計(jì)在算領(lǐng)導(dǎo)工資時(shí),工資表上要扣個(gè)稅,工資表上累計(jì)扣除和專項(xiàng)扣除的數(shù)據(jù)都是錯(cuò)的,我今天查她個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù),里面8月9月都沒(méi)扣稅,但工資冊(cè)上是扣稅的,這樣可不可以?她說(shuō)到時(shí)候錢在公司直接打領(lǐng)導(dǎo),我們是國(guó)企我覺(jué)得這樣做不對(duì),工資冊(cè)要和申報(bào)系統(tǒng)里面一致,再說(shuō)她說(shuō)的個(gè)稅有匯算清繳,但申報(bào)系統(tǒng)里面壓根沒(méi)申報(bào)怎么退,只能從公司賬上退,她的這種做法對(duì)嗎?
老師你好,報(bào)個(gè)稅的時(shí)候系統(tǒng)上每個(gè)月工資額一樣,但是每個(gè)月交的稅額有差別,這個(gè)系統(tǒng)是根據(jù)累計(jì)的值算的,和平時(shí)算的方式不一樣嗎,就是速算扣除數(shù)那個(gè)公式不一樣嗎,感覺(jué)我自己算的和系統(tǒng)算的不一樣
請(qǐng)問(wèn)我上個(gè)月在系統(tǒng)申報(bào)工資薪金的時(shí)候少算了200塊錢,那這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候多加200上去有影響嗎? 就是兩個(gè)月單獨(dú)看的話實(shí)收工資跟系統(tǒng)對(duì)不上,但是合計(jì)數(shù)是一樣的。
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒(méi)有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
老師,我根據(jù)您給的公式套進(jìn)去,我算出來(lái)的還是和系統(tǒng)那個(gè)數(shù)不一樣,您列式幫我看一下吧,謝謝
105580減55000減14084.62)乘以10%減2520減999.53,你算的是多少?
我連那個(gè)累計(jì)預(yù)繳應(yīng)納稅所得額算的都和他不一樣
你好,累計(jì)預(yù)繳是999.53的
啊,好了我懂了老師,我會(huì)算了,謝謝啊啊啊
我一直以為是超過(guò)36000的算一個(gè)稅額,不超過(guò)36000的部分再算一個(gè)稅額,然后加起來(lái)
那也可以呀,不一個(gè)樣嗎?
我算的不對(duì)應(yīng)該,我是(36000*3%)+【(36495.38-36000)*10%-2520】
你好,你分階段的話就不要填寫2520扣除了。
哦哦哦,這下完全明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。