您好,是的,您的理解非常正確。與累計(jì)預(yù)扣法有關(guān)。是當(dāng)年在該企業(yè)全部收入減全部可扣除項(xiàng)目,計(jì)算的應(yīng)納企業(yè)所得稅減去已交個稅
老師您好,有個員工工資9000,上個月個稅系統(tǒng)按3%計(jì)算,個人所得稅為120。這個月工資9300元,個稅系統(tǒng)按10%計(jì)算,個人所得稅為366.51,請問變成10%計(jì)算是跟累計(jì)收入有關(guān)嗎?還有我是按(9300-5000)×10%-210=220,和系統(tǒng)的金額不一樣是怎么回事?感謝老師的解答
請問老師 我們上月根據(jù)工資表算了下員工個稅是100元 因?yàn)槭?0月下旬發(fā)的 所以沒在自然人申報(bào)系統(tǒng)里進(jìn)行計(jì)算 次月進(jìn)行申報(bào)的時候系統(tǒng)算下來的數(shù)字不是100元 是120元 有了差異了 這種情況怎么處理呢
老師好 10-11月份員工工資按經(jīng)營所得交的個稅,12月份打算按工資薪金所得交個稅,那12月份算累計(jì)收入額不含10-11月份工資 只算12月份工資吧,還有累計(jì)減除費(fèi)用是1個月5000還是3個月15000呢
老師,請問一下,那個 個人所得稅申報(bào),就是現(xiàn)在我是每個月按月扣除員工的個稅的,然后系統(tǒng)里看到累計(jì)預(yù)繳,比如上個月沒超5000塊錢工資,就把這個月的金額補(bǔ)到上個月,但我扣員工工資個稅的時候沒把這筆給員工多退少補(bǔ),因?yàn)槲也恢老到y(tǒng)會這樣申報(bào),那我怎么做比較好呢?
請問勞務(wù)公司的工人工資表個稅這一塊是按單月扣,比如10000工資,個稅290(10000-5000)*10%-210)還是按照個稅系統(tǒng)里面的累計(jì)預(yù)扣的個稅扣呢。工人是流動的有時候做一兩個月這樣子,造工資表個稅這一欄該怎么算呢
老師,現(xiàn)金折扣影響企業(yè)所得稅嗎?
區(qū)分固定性經(jīng)營成本和固定性資本成本,老師什么區(qū)別呢
哪位老師看看這道題怎么做,謝謝啦
老師,前年做賬,借:管理費(fèi)用-10萬,貸:應(yīng)付職工薪酬-10萬,截止去年匯算清繳時未發(fā),企業(yè)所得稅納稅調(diào)增10萬,然后賬上一直掛著應(yīng)付職工薪酬10萬,今年查賬時,發(fā)現(xiàn)前年的應(yīng)付職工薪酬10萬是當(dāng)時計(jì)提多了,現(xiàn)在這個賬怎么做?這個稅怎么處理?
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規(guī)模,4月中旬來了一張發(fā)票產(chǎn)生了增值稅銷項(xiàng)稅額,600多元,現(xiàn)在應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到其他收益嗎,還是7月份報(bào)第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計(jì)提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產(chǎn)生所得稅,導(dǎo)致了所得稅一直有余額沒結(jié)轉(zhuǎn)掉,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?賬都結(jié)完了
老師,查帳征收個體戶準(zhǔn)備注銷,由于以前給員工發(fā)工資,沒有申報(bào)工資薪金,是補(bǔ)申報(bào)還是怎么處理?
費(fèi)用的沖減和成本的沖減都需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現(xiàn)在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變?yōu)樨?fù)數(shù)?
老師,那我這個月怎么計(jì)算他的個稅呢?我自己算的和系統(tǒng)的金額不一樣
您好,全年在您公司申報(bào)收入,減可扣除項(xiàng)目的合計(jì)金額,計(jì)算合計(jì)應(yīng)納個稅。減去已繳納部分是本期應(yīng)交金額。