同學,你好 是企業所有的收入都享受15%的優惠
老師好,某企業2018年8月份取得高新技術認定資格,年度匯算清繳時發現本年高新技術產品收入占企總收入的比例達不到60%。請問:企業可以享受所得稅優惠政策嗎?謝謝!
老師,如何總公司是高新技術企業(享受15%優惠所得稅稅率),外地銷售分公司不是高新,但是 外地銷售分公司(獨立核算)的利潤是不是由總公司匯總申報納稅,所以分公司的所有利潤也都可以享受15%的優惠稅率?
居民企業的所得稅適用稅率可以選擇適用高新技術企業的15%稅率,也可以選擇依照25%的法定稅率減半征稅,但不能享受15%稅率的減半征稅。我剛做了一道題。這種高新技術企業享受了15%企業所得稅稅率后,關于技術轉讓的收入超過500萬的部分是否能同時疊加享受減半優惠[破涕為笑][破涕為笑]
老師,你好,我們是做技術服務行業的,我們單位11月公布被評為高新技術企業了,我們是不是從11月份就可以享受高新技術企業的優惠了?所得稅按照15%?可以同時享受小微企業的所得稅優惠嗎?100萬以內是2.5% 100萬-300萬按照10%來繳納所得稅呢?
老師,企業2023年11月份被公布納入高新技術企業,2023年所得稅匯算清繳可以把之前按25%的所得稅稅率變成15%嗎?高新技術企業是企業所有的收入都享受15%的優惠,還是只針對高新部分享受15%的優惠?
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持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
老師,2023年前三個月季度的所得稅按25%交的,取得高新后可以把之前三個季度的重新按15%計算嗎?
同學,你好 是可以的
謝謝老師
不客氣,祝工作順利