你好不是國家限制 的就可以? 是的可以出口的呢?
您好,老師,我們公司是出口退稅企業,我們有一筆大蒜業務,出口國外,但是國外客戶在國內以個人名義預付給我們公司的錢,這個該怎么記賬呀
老師,我想問下,從國內購買一批貨物出口到國外,這個會涉及到出口退稅是嗎?那我們從國內購買服務,再將服務銷售給境外,這種是不是不涉及出口退稅啊?
請問一下老師,我們做外貿進出口的,我們購進了一批貨,開票金額為:500噸*2萬元/噸=1000萬元(不含稅價)稅額為130萬元,但是這批500噸的貨其中一半出口到國外,一半在國內銷售,請問這個250噸的貨出口到國外能做出口退稅嗎?能退多少錢呢?(退稅率也是13%)
請問一下老師,我們做進出口貿易的,我們從新加坡進口了一批貨,但是我們還要把這批貨出口到韓國的,請問一下我們從新加坡進貨這批貨繳納了關稅和增值稅,現在要出口到韓國,這批貨之前繳納的進口增值稅可以進行退稅嗎
老師您好,我們從國外購買了一個東西到國內,但這個東西現在要出口到國外,請問這個可以進行出口退稅嗎?(我們是貿易公司)
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
好的老師,那就是說這個東西不是我們生產的是我們外購的然后再賣給國外也是可以做出口退稅的吧
你的因為咱是貿易公司就不是自己生產的,就是采購進來的,然后出口可以。
然后你看一下是不是國家允許出口的,是不是限制的,看一下這個就行。
好的謝謝老師
問題解決,請好評,謝謝。