你好,跨年了就通過以前年度損益調整
老師,你好,問下:我們18年的時候裝修辦公室花了55萬多,記在“在建工程”中,上周我們公司審計的時候,他們把這筆錢記在了“長期待攤費用”中,還攤掉了五分之一的費用,現在有44萬多在“長期待攤費用”中,那我今年需要做賬嗎?怎么處理?
公司支付了裝修費8萬,因為公司要求待攤費用不超1年,那我這個賬該怎么做?有老師跟我說需要攤銷的費用即使不超1年也要計入待攤費用,當月開始攤銷。有老師跟我說因為不超1年不能計入長期待攤,直接計入管理費用當月計提,到底該怎么做合理?
以前年度裝修費不是計入長期待攤費用而是直接計入管理費用了,而且裝修費分幾次收到,寫了幾筆分錄,現在要調賬,摘要怎么寫?
我們公司是一般納稅人,執行的是小企業會計制度,2020年11月結束公司的籌建,之前的籌建費用做在管理費用—開辦費,今天聽了齊紅老師的課直接用管理費用—開辦費要納稅調增,可不可以把之前記的管理費用—開辦費調賬,調成:借:長期待攤費用—開辦費。貸:管理費用開辦費。
老師,請問下我公司是2019年5月領營業執照,采用的是小企業會計準則。賬是委托代理記賬公司做,公司廠房是租的,簽承租合同時協商好廠房建筑裝修水電費由我公司負責,費用從我公司賬戶扣繳,直到廠房竣工免我公司半年租金。外賬代理記賬公司,在收到銀行扣費單而沒有發票的情況下直接記入一:管理費用一水電費。2021年10月廠房交付使用,我公司正式生產經營,水電費現在才補開,有200萬,請問我需要把管理費用一水電費調入長期待攤費用一開辦費嗎
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
不是一個賬套也可以這樣調整嗎?稅發規定裝修費用多少一定要入長期待攤費用?
根據所得稅法的規定,一般不少于三年。如果是租賃房屋的裝修費,可以在合同約定的剩余租賃期限內攤銷。租賃房屋作為辦公用房時,發生的裝修費用和稅法規定的攤銷年限在剩余租賃期限內攤銷。 根據企業財務會計制度,企業以經營租賃方式租入房屋和商品流通企業自有固定財產所發生的裝修費,作為長期待攤費用,按照租期較短、年限較長的原則分期攤銷。 不足三年的,按照實際租賃期限攤銷。 還有大量的一般裝修費,攤銷期五年。租賃期超過五年的,也按五年攤銷。 按照租賃合同約定的期限攤銷。裝修費按房屋租賃合同或使用年限攤銷。如果裝修后能使用5年,按60個月攤銷。如果幾個月后才拿到發票,就按照剩余時間攤銷。 公司裝修費用的支出在會計法和稅法中有明確規定。用會計術語來說就是“攤銷”,即一次性支出,分幾年計入營業成本。