需要的需要開發(fā)票,而且需要交稅。
一般納稅人,總經(jīng)理將自己名下的一輛車跟公司簽訂了租車協(xié)議。每月500,一年6000。500的金額不需要開發(fā)票。然后他還想將自己名下的另外一輛車再租給公司。同樣也是每月500。一年6000。那請問這次用開發(fā)票嗎?
公司租個人的車,租金每月500,個人需要開發(fā)票給公司嗎?支付的租金怎樣入賬?
公司租了個人名下一輛車,租金每月500元。一年支付一次,需要對方開發(fā)票嗎?
公司租用個人名下一輛車,每月租金500元,按月支付。對方不用給公司開發(fā)票,公司也能稅前扣除,包括車輛名下的加油費什么的,也能稅前扣除是吧?公司需要申報財產(chǎn)租賃所得嗎?
老師你好,我想問一下,作為公司的法人,把他名下的車租給公司了,每個月收入450元,然后租金是一年需要,需要每個月開這個租租車費發(fā)票嗎?
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
有沒有什么好的方法能區(qū)分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發(fā)布.節(jié)目制作要交文化建設(shè)費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發(fā)票要交文化建設(shè)費嗎
每個月支付一次,是不是就不用對方開發(fā)票了?開個帶有身份證號的收款收據(jù),公司也能入賬作為稅前扣除項啊?
對的,是的,你需要給他申報個稅。
我還要給他申報個稅???
我是公司,也就是說公司還要給他申報個稅,對嗎?
對的,是的,需要的財產(chǎn)租賃所得。
公司沒有簽訂租賃協(xié)議,但是財務(wù)入賬把加油費車輛維修費什么的都算進(jìn)管理費用的車輛費用里邊了。現(xiàn)在考慮補(bǔ)簽這個租賃協(xié)議。如果無償,就不能稅前扣除是吧?
你稅務(wù)局認(rèn)可嗎?認(rèn)可才行。
就是怕稅務(wù)局不認(rèn)可,所以考慮補(bǔ)簽租賃協(xié)議啊。你是說無償使用,稅務(wù)局是否認(rèn)可嗎?
是的,需要看你稅務(wù)局認(rèn)可,這個0租金
如果有償?shù)脑?,現(xiàn)在支付租金,現(xiàn)在讓他去稅務(wù)局代開發(fā)票。那財務(wù)之前進(jìn)的車輛費用,能作為稅前扣除項嗎?
比如他補(bǔ)開的發(fā)票是從今年一月份開始,你一月份做的與車相關(guān)的都可以啊。
無償使用的話,費用我不稅前扣除了,匯算清繳調(diào)增。稅務(wù)局為啥不認(rèn)可???沒有少交稅啊…
他不認(rèn)可這個租賃合同,沒有交稅呀。
如果公司想把加油費作為稅前扣除項,就必須要汽車租賃的發(fā)票才可以,對吧?沒有那個租金發(fā)票,關(guān)于車輛的費用不能稅前扣除?
對的,是的,是這么做的。
如果月租金600元,一月一付,個稅是不是就不用交了???如果按照年付,就需要交個稅是嗎?
是的 是的 是的 是的
如果每年租金6000的話,怎么交個稅啊?怎么算???老師
6000*80%*20% 你好 按照這個繳納的