你好!是的,就是這樣了
請問下老師,我收到發票,開出發票,這個月進項多,我可以不抵扣全部進項,抵扣部分,然后交一部分稅,留著下月抵扣,帳上進項稅就讓他掛著
比如螺紋鋼a銷項先開,進項沒有來,提前交完稅進項來了,進項留著以后抵扣的話,下次再開出去螺紋鋼b銷項會有對應的進項可以用之前留下來的進項抵扣,之前提前交稅的銷項對應的進項會一直多出來吧?
進項比銷項大,報稅多出來的哪部分進項稅留到下個月或以后和之后的進項稅加一塊繼續抵扣嗎?
只有一張進項發票進項稅額2000+,一張銷項800+,抵扣之后進項比銷項多的部分(1100)這部分進項能留到下次用不?
老師,我理一下,就是在增值稅為負數,進項大于銷項的前提下,如果進項可以抵扣,就作為留底稅,繼續待抵扣,不轉出,如果進項稅額不能抵扣,就做進項稅額轉出,轉出后銷項大于進項,需要交稅,小于進項不要交稅,是嗎?
微信有許多支出帳單咋不顯示
老師你好,我們是4s店,采購整車的時候有返利補貼,列如,139800-20000返利補貼 廠家給我們開票119800 這臺車,我們銷售給公司開專票119800 完后這2萬要退給開專票的這家公司, 2萬元錢的補貼到我們賬了,我們要退給開專票的這家公司,是不是退的時候我們要收這2萬元的稅點呢
老師好,我是總公司的分公司,2024年二季度給總公司的利潤表產生企稅了,實際沒產生,2024年4季度把這部分利潤補上了,有企稅,未交。2025年4月,總公司匯繳,分攤給我公司應納稅額,不包括我公司2024年4季度的企稅,這種情況,我怎么報我單位的企稅。感謝老師
新開了一家律師事務所,合伙企業,需要申報哪些稅,怎么申報
我們公司領導的家屬,這個家屬不是我們公司的員工,但是這個家屬想讓我們公司給他代交保險,這樣合法嗎
年報的營業收入是不是跟第四季度申報收入要一致,有一次處置固定資產,我們是計入營業外收入了,跟企業年報匯算里的收入對不上,系統是計入營業收入那欄了,是否需要調整
個人經營所得忘記申報了,帶什么資料去報啊
咨詢服務可以開6個點的專票對嗎?一般納稅人
老師,這個表有12個月,請問怎么匯總到一個總表,每個月每個人一個一個項目加太麻煩了,有什么方法呢?
填企業匯算里主表里的營業收入,提示跟增稅做對比,發現增稅比營業收入多1200,這個1200是個稅退手續費時填報的,帳務處理是放在營業外收入,那肯定對不上啊,這怎么處理。