好,你的補償金還沒發放申報,對嗎?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
是一個離職員工的,11月給她發了補償金但11月工資為零,我12月要給她申報補償金吧
對,11月發放的話要在12月份的申報就行
但是她的人員狀態要改為非正常嗎,她的綜合所得為0還需要填寫嗎
他的狀態不用改成非正常,等全部都申報完了再改成非正常
不改成非正常,那還要給他申報11月的工資零申報嗎
對,只能先零申報,下個月報完再改成非正常
她10月就離職了,到12月都申報完了,再改成非正常,離職日期就填10月31日可以嗎
沒問題,到時候你可以修改一下就行
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!