你好,這個是這具體指的是填寫哪張表格呢?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
期間費(fèi)用明細(xì)表中的,第一欄職工薪酬
這個是包含單位繳納的社保的
企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在是需要申報(bào)殘疾人保證金,數(shù)據(jù)是自動同步過來了,然后我發(fā)現(xiàn)一個問題就是當(dāng)時的會計(jì)做賬務(wù)處理的時候,工資是做當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放(實(shí)際應(yīng)該是上個月計(jì)提,當(dāng)月發(fā)放的),這樣子實(shí)際數(shù)據(jù)就是相差了一個月的,那么現(xiàn)在申報(bào)殘疾人保證金還需要修改嗎?
這個其實(shí)你按照年報(bào)這個工資總額填寫就行
什么意思,不用按照系統(tǒng)自動識別出來的申報(bào)嗎?而且殘疾人保證金是按照工資總額這樣的就不用包括單位繳納的社保部分?
按照真實(shí)的工資不用算上單位繳納的社保部分
那這個框框填的數(shù)據(jù),不用管這個提示嗎
提示都不用理嗎?
這些的話你是呃不用管的
但是我修改了,這樣就和上一年度的企業(yè)所得稅申報(bào)不一樣了,這樣沒有影響的嗎?
一般來說是沒有影響的這個
因?yàn)槟銊傞_始說的,按照年報(bào)的工資總額申報(bào),因?yàn)楣臼菍儆谛∫?guī)模納稅人的填了期間用明細(xì)表職工薪酬。然后我們實(shí)際是5個月的工資,但是賬務(wù)處理就做到4個月的工資,就放到2023年了,按照實(shí)際發(fā)放的月份了
那你會算清繳的時候不也是按照四個月工資來算的嗎?你賬上的不也一樣嗎?
匯算清繳的時候,就是按照4個月的來和賬務(wù)是一樣的,但是申報(bào)個稅的時候是5個月的
申報(bào)的時候你就按照賬上的申報(bào)賬上做了幾個月,你申報(bào)幾個月不就行了
好的,明白謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝你