資金占用成本=(利息+稅收+其他費用)÷總資金數。
老師,客戶7月貨款222476,老板是我們公司股東,所以他要付給我們的加工費,往往用來沖減他為我們工廠代付款項,7月6號代付供應商貨款21700,7月26號代付供應商貨款10萬,7月31號代付固定資產2萬,截止6月底我們工廠與他們的結欠金額是一229195,因此上述貨款沖減后,結欠金額為一148419,我應該怎么做這筆分錄
老師,資金占用成本要怎么計算?比如1月1號支付貨款100萬元,銷售后貨款要3個月才能收回?利率5%
請問老師,我這樣計算企業所有資金正確嗎?比如:截止到4月底應收賬款—4月底應付賬款(可以想成是銀行存款)+4月底銀行余額+4月底承兌+4月1號到4月16號收進來的銀行存款—4月1號到4.16號付出去的銀行存款+這期間收進來的承兌—這期間付出去的承兌=截止到4.16號全部資金余額,對嗎?有重復的地方嗎?
關于外購存貨,我有以下幾個問題。在實務工作中,就拿現在8月份舉例子,如果8.1號請款支付貨款5萬元,貨物價值4萬元,進項增值稅1萬元。8.10號收到貨了,有了倉庫的收件單據,但是發票在8.12號才收到的。針對這種情況情況,請老師幫我寫出8.1號,8.10號,8.12號各自的會計分錄,謝謝
去年有個項目跟客戶簽訂合同是現款現貨(貨到3日內付款),合同約定超過3日付款按貨物每天每噸增加5元的資金占用費作為結算單價,去年我開了票(貨款和之前的資金占用費都是按貨物銷售13個點的專票開的),對方一直拖延不付款,今年又產生了資金占用費,對方說要把剩下的票補給他們才能付款,那今年產生的這個資金占用費我以什么名目開什么票呀?開幾個點的?
代理會計做賬的銀行存款余額,跟實際銀行存款余額完全對不上,實際賬務怎么處理?
請問工商變更時已做了實名認證,下一步要怎么操作
老師你好:你這邊能發我一個提取法定盈余公積和任意盈余公積的制度版本給我嗎?非常感謝
老師您好,甲公司是一般納稅人,員工出差取得的旅客運輸服務電子發票(普通發票),稅額可以抵扣嗎
固定資產處置需開發票嗎?
調整22年制造費用的折舊多計提2000元如何沖減調平,制造費用已經結轉銷售成本了
年報是按審計后的數據申報嗎?同第四季度數據不一樣,有沒有關系
老師,請問什么人需要交耕地使用稅了?
老師,企業是認繳的兩個股東各持25萬,共50萬,沒有實繳,有未分配利潤,然后,減資了,剩20萬認繳注冊資本,其中一個股東撤股了,就剩一個股東了,這樣減資有風險嗎,屬于股權轉讓嗎?需要交什么稅嗎
個體營業直銷怎么年檢
這都在一個月的,你就不用這么算了。你還是想按照天數來嗎?
按照月算
按月算的話,這一個月都收回來了,就不用計算了。
雖然收回來了,但是那這一個月內,付款的時間不一樣,也會產生資金成本吧
你好,不用的,你按一整一個月,你整個月你收回來就行,不管他哪天收回。
資金成本核算,就是款當月回款了就不用管了是嗎
對的,是的,是這么做的。