這個需要按分紅做賬,不需要交稅
實(shí)收資本沒有到位,發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓,需要交個稅嗎?注資五百萬,二個股東,其中一個股東己實(shí)繳到位,一個沒有繳,現(xiàn)沒繳的準(zhǔn)備股權(quán)平價轉(zhuǎn)讓,請問這情況要不要繳個稅?在沒繳的情況下可以直接轉(zhuǎn)讓嗎?直接轉(zhuǎn)讓(平價轉(zhuǎn)讓)要交個稅嗎?還是要原股東先繳到位后再做轉(zhuǎn)讓,就不用再交個稅了?
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議法人股東轉(zhuǎn)給自然人股東,雙方都要交交印花稅嗎?
提問:法人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓實(shí)質(zhì)是名義股東轉(zhuǎn)給實(shí)際股東。這樣的話股權(quán)轉(zhuǎn)讓款需要走賬嗎?
老師,法人股東轉(zhuǎn)給個人股東股權(quán),需要交哪些稅,轉(zhuǎn)讓方交還是受讓方交呢
老師,請問 股權(quán)轉(zhuǎn)讓前 都沒有實(shí)繳。 再轉(zhuǎn)讓還要交稅嗎? 股東是法人股東的
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費(fèi)用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個錢不能紅沖管理費(fèi)用,要計入其他應(yīng)收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯)回復(fù)說可以直接在2025調(diào)整改正,不用動24年年報。那還要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費(fèi)用工資4100貸:其他應(yīng)收款
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調(diào)整嗎?這樣還要去調(diào)24年年報
老師,請問員工社保每月有在工資中扣除,但實(shí)際未增員成功,導(dǎo)致幾個月都未繳納社保,后來將這幾個月的社保費(fèi)返給了員工,該如何入賬
專項(xiàng)扣除養(yǎng)老保險是當(dāng)季數(shù)值還是1到6月底的累計數(shù)值?
老師您好,請問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費(fèi)用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個錢不能紅沖管理費(fèi)用,要計入其他應(yīng)收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正
老師,請問原本對方給我們開票9300,對方要求開專票加稅點(diǎn),我們給了對方稅點(diǎn)錢,那他開票金額應(yīng)該是多少呢?
允許扣除的投資者減除費(fèi)用第二個月是允許減除15000還是30000?最后應(yīng)納稅所得額怎么算列個工式可以嗎?
匯算清繳里的資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表要填寫嗎
老師,招標(biāo)的時候投標(biāo)單位提供了沒有備案的審計報告算是虛假資料嗎?今天審計說是虛假材料
老師,我修改了管理費(fèi)用和應(yīng)付賬款科目,接下來我要修改哪個科目才會使得資產(chǎn)負(fù)債表平衡