您好,第二季度所得稅=(100-(60-39))*5%,是小微企業所得稅稅率5%
第一季度盈利50萬,第二季度虧損80萬,第三季度盈利150,第四季度盈利200,按季度計提每季所得稅
老師好,以前年度虧損100萬,第一季度是虧的,到第二季度盈利10萬。請問我第二季度是不需要交所得稅的嗎?謝謝!
你好..如果2021年虧損1萬..2022年第一季度虧損2萬..第二季度虧損2萬..第三季度盈利20萬..第三季度的所得稅怎么計提..
去年虧損60萬,今年第一個季度盈利30萬,第一個季度不需要計提和繳納企業所得稅吧?第二個季度盈利100萬,請問計提的所得稅金額是多少?
上年虧損60萬,本年第一季度盈利39萬,第二季度盈利100萬,請問第二季度所得稅怎么計算
,請教一下,比如21.22年的一些轉賬了沒開回發票的,這個要怎么做賬
買了一萬多塊錢的電腦,計入管理費還是固定資產
老師,2024年的殘疾人就業保障金申報表“上年在職職工工資總額”填什么數據?“上年在職職工人數”填什么數據
你好,簽定項目合同,合同未得開發票,未收款,是否需要做賬務處理
老師好,請問在電子稅務局中,企業增加賬戶備案在哪里操作啊
老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對是錯,因為25年利潤表它自己生成的,我看了一下,查一下那個之前交過的季報,我查一下子,然后看的是數據,是他是24年10月1號到24年12月31號,這個時間段報的這個數利潤表季報本期金額和本年25年報那個季報利潤表,上期金額他倆是一致的,這個這樣對嗎?
小規模公司 2024年季度財務報表填錯了,連帶所得稅申報表也錯了,(虧損中)那我現在需要更正24年第4季度申報的財務報表與所得稅申報表。,再進行24年匯算清繳嗎?
老師好!我們公司是外貿企業,老板讓我咨詢一下有關信用證的事情?請問信用證是什么?我們出口產品給國外的客戶,是我們需要辦理信用證,還是對方需要辦理呢?有什么需要注意的嗎?辦理信用證有什么條件嗎?
小規模納稅人公司,在申報24年度匯算清繳的期間費用明細表時,發現24年有筆金額很大的柴油費計入的是管理費用-車輛使用費,后查實這筆柴油費應計入成本中,那24年第4季度財務報表已申報了,如果我在24年賬務中修改這筆科目,就導致24年1-12月匯算清繳財務報表跟24年第4季度財務報表的不一樣,可以嗎
請教老師,凈利潤200萬,未分配利潤?40萬,還用提取盈余公積嗎?要是需要提取,在年度報表提取還是在匯算清繳做完后提取?具體實操怎么做?謝謝
第三季度盈利120萬,怎么計算所得稅呢?
您好,就是120*55,因 為上年虧損彌補完了
那第三季度的所得稅120*0.5要不要減去以前季度預交的所得稅
您好,您說3季度盈利120,又不是1-3季度120,不用減以前交的
如果說第二季度累計盈利200萬,該怎么計算啊?
您好,第二季度所得稅=(200-(60-39))*5%,是小微企業所得稅稅率5%
第三季度利潤表累計數利潤總額300萬,該怎么計算呢?
就是我想知道累計數該不該減去預交的增值稅,累計數減去預交的所得稅的時候要不要減去虧損的
您好,對不起,您說2季度是累計數,我算錯了,累計數當然要減預繳的, 第二季度所得稅=(200-60)*5%, 第三季度所得稅=(300-200)*5%,
那第一季度的30萬不用管了嗎(二季度200—60)
您好,我是按累計計算的,一季度又沒交的所得稅,200含 了30萬
哦,是累計數,包含30萬,對吧
您好,是的,是這么理解的
300—200萬是怎么理解的呢?
您好,300—200萬就是3季度 利潤,前2季度的所得稅已經交所得稅了
我看有的老師算的是(300—60)*5%—(200—60)*5%
您好,您看跟我算的是一樣結果,您算一下,
明白了,是一樣的
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! 希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~