你好,影響的資本化的可以200%扣除的。
按研發費用加計扣除,形成無形資產的按照無形資產成本175%計提攤銷稅前扣除,這個是在企業對于形成的無形資產攤銷沒攤銷?
老師你好,無形資產攤銷加計扣除必須得是自己研發的無形資產嘛?企業購入的無形資產攤銷額不可以加計扣除嘛?
老師,研發支出形成資本化后,轉到無形資產了,無形資產攤銷后,攤銷的這個金額要怎么記分錄,可以175加計扣除嗎
資本化研發費用,當年還未形成無形資產,那么資本化的研發費用當年不能加計扣除,待形成無形資產攤銷時再加計扣除的是嗎
研發費用已經資本化形成無形資產,其無形資產的攤銷可以加計扣除么
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
這個是按照無形資產成本*200% 然后攤銷到每個月 做賬計入研發支出-費用化支出-無形資產攤銷 然后享受加計扣除
你好 是所得稅是扣 少交所得稅?
哦 那就是形成資產以后就不享受加計扣除了 只享受稅前扣除所得稅
是的,是這樣,對的對的對的。
好的謝謝
不客氣,問題解決,請好評。