你好 需要視具體情況而定。 如果事業(yè)單位在新的會計制度實施之前已經(jīng)購置了固定資產(chǎn),并且這些資產(chǎn)在之前沒有進行折舊處理,那么在新的會計制度實施之后,這些固定資產(chǎn)需要補提折舊。
您好!老師,請問一下新政府會計制度下,折舊計提完的固定資產(chǎn)賬務(wù)處理?
政府會計制度下 事業(yè)單位接受無償調(diào)撥的已提部分折舊的固定資產(chǎn)如何做會計分
老師您好,請問行政事業(yè)單位在本年度補計提以前年度固定資產(chǎn)折舊費的分錄是怎么做呢?
政府會計制度下,行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)折舊需要平行記賬嗎?分錄如何做
請問行政單位如果誤把2017年一筆固定資產(chǎn)記為支出,現(xiàn)在要補記資產(chǎn)和折舊,補記的折舊會計分錄怎么做
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發(fā)票25年2月開的這個匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準則
老師,我們公司在建廠房,預(yù)計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開的房租費發(fā)票成本怎么弄???
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產(chǎn)是按折舊算費用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報過個稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內(nèi)賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現(xiàn)疑點,申報的美元離岸價超過報關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
如果固定資產(chǎn)有工程結(jié)算價,但有一部分未開票未付款,該如何記賬?
未開票的能掛應(yīng)付款嗎?
那么你要把一部分的款項作為預(yù)付賬款科目的