您好,同學,您是企業嗎?開票內容是什么?
老師你好,我現在有一個問題想請教你,我們單位有一個工程,現在要給他付40%的工程款,他已經把發票開來了,就前兩個月都已經開過來了,然后進項稅我們也抵扣了,但是現在領導說要把他那個,我們之前預交了一萬二的電費。要把那個一萬二的電費給他扣回來就說這個賬務處理的話,我應該怎么做?因為關系到這個稅,這個稅,我們已經抵扣完了,他那個發票拿過來。預交電費的時候是以我們單位的名稱交的,我們每一個月也取回他那個進項發票,就是電費的進項發票拿回來也抵扣過了,所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計給我說的是把那個一萬二就說以現金的形式收回來,讓他以個人的名義交回來,我們給他開一張收據,完了之后計入營業外收入,這樣子做對不對啊?
M?公司是一家制造業企業,具備增值稅一般納稅人資格。李某是財務部員工,負責企業的費用會計模塊。20X1?年 4?月份,行政部填單申請支付公司 3?月份的電話費 8000?元,收款人是當地的中國電信,所附的發票是電信公司出具的普通發票。費用申請單中,負責行政的領導趙某最近不在公司, ??就由趙某的秘書小劉代簽字;申請付費的小張用圓珠筆在經辦上簽了字。李某對以下內容進行了復核:A) 發票的真偽;B)報銷單申請付款數字是否與發票金額相符;C)報銷單上的簽審是否齊全。以上核對無誤后,李某在報銷單上簽字表示同意支付,并將該單據交由部門主管做進一步的復核處理。問:從內控和財務規范的角度看,您認為李某的工作存在哪些不當之處?應如何改正?。
有個較為復雜的業務,頭疼,請教老師,怎么處理?謝謝 情況描述:3年前一個學校門頭改造項目79萬左右,有審定單有對應發票、收入,如今,因市里某領導被雙規,說是該項目上浮不到5%的收入為虛增,現如今讓我們退款給吳中區國庫非稅收入專戶,沒有任何文件,只是該領導通知退款,做為公司賬面損失,入賬需要哪些附件,并且分錄是怎樣做的?謝謝
你好...比如我們A公司跟B公司簽了一份融資租賃合同..每月還本付息..購買的固定資產到期是B公司的...C 公司是A公司的全資股東...B公司把第一期的還本付息200萬轉轉了C公司..假設利息是50萬..本金是150萬...收到的本金150萬..C公司給A公司開了收據..利息給50萬開了發票(不含稅金額是45萬.稅5萬) 那請問C公司的賬務處理現在寫的是 借:銀行存款 貸:主營業務收入 195 應交稅費-增值-銷項5 現在想要調整..應該怎么記合適
發票名稱:中央非稅收入統一票據(電子),發票內容:高等學校學費,發票抬頭是公司的信息,金額50萬,請問做賬的話,怎么處理呢?
老師,年報完,稅務局退了2.8的稅,記賬憑證怎么寫
老師,請問下進項大于銷項需要做這筆分錄嗎?
老師,不想預繳所得稅,不想暫估成本的話,還可以估什么呢
老師,公司是購物中心,結轉成本在借方負數是什么意思?
為什么個體工商戶增值稅起征點是月5000-20000次300-500,但是核定征收的定額鄭琴琴都是月10萬年度120萬,到底是怎么回事,
25年以前年度損益調整做了后,導致25年凈利潤不等于25年資產負債表上的未分配利潤期初—期末。報表就讓系統自動生成,不用手動改嗎?
個體工商戶增值稅起征點月5000-20000次300-500,問題是為什么最低的定額征收都是年度120萬免稅啊?完全不懂,
你好老師 小規模納稅人25年一季度利潤總額是23788.64用不用交企業所得稅 所得稅是多少 怎么計算
老師,這個電子稅務局這邊這個管理員要怎么刪除掉啊?我不想把我的名字留在電子稅務局上面
老師您好,我發現自己入職的公司,前5年沒有做賬,是一家小規模,登進電子稅務登發現,前幾年好多季度的報表都沒填,去年填了一些也是亂填的,每個季度的數據都一模一樣,去年開了200多萬的專票,5年里公司公戶里收入和支出分別都是2000多萬,大概估了一下,贏利了140多萬,但公司5年里也沒有交一分錢的企業所得稅,老師,請問這種企業我是不是該直接辭職跑了?
是開給企業的,開票內容是高等學校學費
怎么不回復?????
是北京大學開給企業的嗎?
您好,還是培訓機構呢?
北京大學給開的,是學費
您好,同學,記在職工教育經費里面