其他應付款要轉到營業外收入,然后再看企業的盈利情況決定
你好,你的其他應付款不需要支付嗎?你可以把你的欠款支付4000,剩余的你再轉到營業外收入。 老師,其他應付里面不是有個跟其他應收對沖了嘛?所以現在其他應付還有950.82元,沒有支付,但是對沖了,銀行存款就還有呢@郭老師
如果要注銷的公司,賬上有其他應收款是老板,一直沒收回,,沒錢還怎么處理?做營業外支出就是做虧損處理嗎?利潤是負數,收不回來用不用交稅?
老師,企業要注銷,現在賬上的貨幣資金不夠還其他應付款,償還不了的是不是計營業外收入,計算到營業外收入我本來的利潤就是正的,需要補企業所得稅,但是彌補上年的虧損就是負數,請問我在申報季報的時候也需要按其他應付款計入營業外收入的報表來申報嗎
老師,公司就用來交社保公積金,不運行的話,后面不要了,需要還法人的錢才能注銷嘛,其他應付款不是需要轉到營業外收入嘛,本身沒業務不就是虧損嘛,還需要交稅?
老師,你好。一分公司獨立核算的,目前是虧損的,現在要注銷,但其他應付賬款科目掛有十來萬,分公司沒錢還了,如果轉入營業外收入就要按25%交所得稅嗎?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
有一比付款回單,用途勞務收入,可以做其他應付款,還是必須做管理費用,勞務費
如果是支付的費用的話,記入管理費用,勞務費
我看其他老師回復的是注銷公司欠法人的錢,其他應付款轉到實收資本
這個你得具體分析,比如說公司的實收資本都已經交完了就不能再轉了
那公司沒有收入,其他應付款都是法人支付的工資社保公積金啥的,應該轉入也是虧損不用交
那之后這種就中那還是虧損就不用繳納的
對方是個人沒有給我們開票,是不是明天要調增
對,在你處理的時候是需要納稅調整的
其他應付款和應付都是轉到營業外收入,那應收和其他未收了,還有留底稅了
這些無法收回的記錄到營業外支出
多的進項稅額也轉入支出嘛,那公司很多預收款是什么意思沒開票?
預收款項很多的話就是沒開票,沒開發票,沒確認收入
那是要交稅嘛,留底稅怎么操作
無法收回的應收應付轉到營業外收支是注銷操作嘛
是的需要確認收入繳稅的 留抵只能是這么著了 不用退
那就留在賬上嘛,注銷時不用做任何調整
對這個注銷的時候不用調整
別人付給我們的錢,是收入對吧那,借銀行貸其他應收嘛,其他應收是負數什么意思
這個是不是做錯做賬了