你好,具體是什么差異呢?
21年的匯算清繳結算后發現實際發放工資跟計提工資有差異怎么辦?
老師您好,請問計提的工資跟發放的工資有差異,怎么調整啊?
老師,請問下,計提工資和發放有差異,差額是調整呢。還是下月計提少計提,把金額調對呢?
老師,計提工資和發放工資個稅那里有差額怎么調整呀?
老師:我上半年計提工資與實際發放有差異,當時我直接是把差異部分放在管理費用-工資,現在發現應付職工薪酬不對了,怎么調整,怎么做分錄
公司沒有工會可以不按照工資比例交工會費嗎?
稅務風險評估報告是哪個公司出的嗎?
請教,實際收的水費發票一般含免稅金額,就會導致應交稅費簡易征收(貸方與借方差額)金額與實際值出現差額,怎么辦? 比如代收103,收入100,增值稅3 代付91.5元,成本90 增值稅1.5 賬面簡易征收1.5 而實際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老師好,總公司和非獨立核算的分公司之間的資金流動需要開票嗎,比如分公司員工的社保工資發放是總公司把錢劃撥給分公司,這樣需要開票嗎
暫估收入 怎么做分錄呀
應收賬款賬齡分析表模板
老師請問供應鏈公司與貿易公司是同一個法定代表人,但不是同一個公司,供應鏈租貿易公司的車,是不是要對公打款,貿易公司給我們開發票,供應鏈公司才能抵扣油費發票。因為供應鏈公司沒車才租貿易公司的車
老師 就是截止到4.15的資產是286萬 減去截止到3.6的資產是406萬 資產減少了120萬 然后3.16-4.15凈利潤是87萬 為啥會減少120萬 那87萬去哪里了
各位老師好!哪位老師能提供一下,增值稅和企業所得稅的收入確認時間點?謝謝!
怎么到電子稅務局取消辦稅員身份證,財務負責人
老師是計提的工資比實際發放的工資多了一點。
那就把計提的時候把這個多的部分直接沖銷就行
老師,就是跟前面計提做相反的分錄嗎?
用相反的或用紅字的都是可以的
好的,謝謝老師。
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!