如果公司不需要為員工繳納社保,那么您可以直接沖銷之前的應(yīng)付職工薪酬,并且直接將實(shí)際發(fā)放金額支付給員工。 但是,需要注意的是,工資表上扣除了個(gè)人社保,實(shí)際發(fā)放金額和之前的工資表不一致,可能會(huì)導(dǎo)致一些稅務(wù)和合規(guī)性問題。因此,您需要確保您的做法符合當(dāng)?shù)貏趧?dòng)法規(guī)和稅務(wù)規(guī)定。 首先,您需要了解當(dāng)?shù)貏趧?dòng)法規(guī)對(duì)于工資和社保的規(guī)定。在某些地區(qū),扣除員工個(gè)人社保可能被視為違反了最低工資標(biāo)準(zhǔn)或同工同酬等規(guī)定。因此,您需要確保您的做法符合當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)。 其次,您需要了解當(dāng)?shù)囟悇?wù)法規(guī)對(duì)于工資和社保的規(guī)定。在某些地區(qū),扣除員工個(gè)人社保可能被視為員工的應(yīng)稅收入,因此需要在稅務(wù)報(bào)告中申報(bào)并繳納相應(yīng)的稅款。如果您的做法不符合當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定,可能會(huì)導(dǎo)致稅務(wù)問題。 最后,您需要確保您的做法符合公司政策和員工合同。如果您的公司有明確的工資政策和員工合同,您需要確保您的做法符合這些規(guī)定。如果您的做法與公司政策和員工合同不一致,可能會(huì)導(dǎo)致法律糾紛和員工不滿等問題。 綜上所述,您可以沖銷之前的應(yīng)付職工薪酬并直接將實(shí)際發(fā)放金額支付給員工,但您需要確保您的做法符合當(dāng)?shù)貏趧?dòng)法規(guī)和稅務(wù)規(guī)定以及公司政策和員工合同
老師我們是按實(shí)發(fā)工資做工資賬務(wù)處理的,例如我們本月工資實(shí)發(fā)數(shù)是20萬,是已經(jīng)扣除社保數(shù)了,我們計(jì)提時(shí)候,直接是借管理費(fèi)用~工資,直接人工,貸應(yīng)付職工薪酬20,實(shí)際付工資借應(yīng)付職工薪酬20,貸銀行存款,20, 社保費(fèi)計(jì)提是全部的公司和員工個(gè)人的,借管理費(fèi)用~社保費(fèi),貸方應(yīng)付賬款-局社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè) 實(shí)際支付社保費(fèi)是借應(yīng)付賬款~社保局,貸銀行存款因?yàn)槲覀兌嗫蹎T工社保,現(xiàn)在退回去給員工的社保費(fèi),分錄借方是什么?貸銀行存款
比如,新增A員工實(shí)發(fā)工資3000元,每月個(gè)人社保部分是50元/人,公司部分是55元/人,社保局當(dāng)月扣除社保不含A員工的部分,在下月一共扣了A員工兩個(gè)月的社保,分錄:計(jì)提時(shí)借:管理費(fèi)用-工資3050 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資3050 計(jì)提公司社保 借:管理費(fèi)用-公司社保 55 貸:應(yīng)付職工薪酬-公司社保55 實(shí)際繳納社保時(shí)調(diào)整社保 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 50 貸:管理費(fèi)用 50(個(gè)社部分) 借:應(yīng)付職工薪酬-公司社保 55 貸:管理費(fèi)用-公司社保55,想問我這樣做分錄有問題嗎?
老師,有3個(gè)月的工資計(jì)提了,但未發(fā)放,當(dāng)時(shí)有扣下的個(gè)人社保部分,但實(shí)際上公司不需要給員工繳納社保,因?yàn)閱T工當(dāng)時(shí)在其他企業(yè)交著社保呢,現(xiàn)在要發(fā)工資給他們了,我可以直接沖銷之前的應(yīng)付職工薪酬嗎?借:應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 但實(shí)際發(fā)放金額和之前的工資表不一致,工資表上扣了個(gè)人社保,這樣沒問題吧?
老師,我們有個(gè)職工辭職了,但是我們已經(jīng)給他交了全年的社保,現(xiàn)在他給單位要退社保,單位部分1500元,個(gè)人部分1523.16元。然后當(dāng)時(shí)交社保的時(shí),我記的賬是借管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn),支付的時(shí)候是接借應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)借:其他應(yīng)付款-社保。貸:銀行存款?,F(xiàn)在給這人在工資表里扣掉了單位部分和個(gè)人部分3023.16元我現(xiàn)在咋做賬
老師,我們有個(gè)職工辭職了,但是我們已經(jīng)給他交了全年的社保,現(xiàn)在他給單位要退社保,單位部分1500元,個(gè)人部分1523.16元。然后當(dāng)時(shí)交社保的時(shí),我記的賬是借管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn),支付的時(shí)候是接借應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)借:其他應(yīng)付款-社保。貸:銀行存款?,F(xiàn)在給這人在工資表里扣掉了單位部分和個(gè)人部分3023.16元我現(xiàn)在咋做賬
麻煩問下上年度多計(jì)提的折舊如何處理?
這三筆憑證 第一個(gè)是預(yù)繳的增值稅 第二個(gè)是月末結(jié)轉(zhuǎn)后需要繳納增值稅361.8元 第三個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)繳增值稅899.14元 實(shí)際不用繳納增值稅 月末余額應(yīng)交增值稅-未交增值稅貸方余額-537.34元這樣對(duì)嗎 月末還用做什么關(guān)于增值稅的會(huì)計(jì)分錄嗎
老師,公司所有年度的科目余額表里,主營收入+其他收入+營業(yè)外收入-主營成本-其他成本-營業(yè)外支出-附加稅-銷管財(cái)-所得稅,是不是就應(yīng)該等于本年利潤+利潤分配未分配利潤呢?
小規(guī)模,只有空調(diào)固定資產(chǎn)一是要做固定資產(chǎn)臺(tái)賬嗎
老師,我家的自產(chǎn)自銷的個(gè)體戶,但開票連續(xù)12個(gè)月超五百萬了,現(xiàn)在要變一般人還能享受免稅政策吧,具體都要交什么稅呢
老師開出去發(fā)票(銷售) 項(xiàng)目名稱是 經(jīng)營租賃*機(jī)械租賃費(fèi) 勞務(wù)*維修費(fèi) 勞務(wù)*鉆進(jìn)試工 這些需要交印花稅嗎
我有一個(gè)以前年度損益調(diào)整,等于就是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤表的金額多500,這樣上傳的財(cái)務(wù)報(bào)務(wù)是對(duì)的嗎
老師,母公司應(yīng)繳注冊資金2000萬,只繳了102萬,子公司向母公司借款255200,計(jì)提利息支出4714.03元,匯算清繳中,調(diào)整利息支出是5261.04對(duì)嗎?怎么計(jì)算的呀
企業(yè)所得稅稅款不足1元,,實(shí)際不用上交,申報(bào)季報(bào)的時(shí)候不選擇彌補(bǔ)以前年度虧損,(以前有虧損)這樣可以嗎?
公司是電器批發(fā)零售公司。我們廠家進(jìn)貨,然后付款采購。然后廠家設(shè)置了任務(wù),銷售額,完成了就賺點(diǎn)返點(diǎn)銷售傭金給我們。沒完成就沒有。我們賣給下面的門店商家都是幾乎接近原價(jià),他們賣,賣了之后欠款,后面再打款貨款給我們。。這種業(yè)務(wù)怎么做賬。具體分錄寫出來。然后這家公司之前是給代賬公司做賬。4月份拿回來我做賬,代賬公司是憑票和銀行流水做賬。未開票收入可能未申報(bào)?我拿回來后應(yīng)該稅務(wù)怎么調(diào)整申報(bào)未開票收入?不會(huì)觸發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?還有就是和代賬會(huì)計(jì)交接注意事項(xiàng)是什么?需要什么手續(xù)?注意什么?問一些那些問題?請一一回復(fù)。0經(jīng)驗(yàn),才學(xué)了商貿(mào)實(shí)操,但是這個(gè)商貿(mào)業(yè)務(wù)很復(fù)雜和學(xué)的不一樣