同學您好,無票收入需要做無票申報,需要確認銷項稅額
通過第三方平臺(甲)實現的銷售貨款是第三方平臺收取,然后一個月跟我們結算一次。現在需要我們直接開票給客戶(乙),那我們這邊怎么入賬。是否可以直接做賬 借:應收帳款—甲 貸:主營業務收入 應交稅費—銷項稅額, 但是發票開的卻是乙 這樣的話 帳跟票 就 不一致了。 辛苦老師能夠解答一下了!
老師,你好,我們公司開通了銀行的一項收款碼收款(用微信或支付寶支付貨款,收入會直接到銀行)然后有筆錢,我們是一筆頭做的憑證是,借 銀行存款,貸 主營業務收入 應交稅費應交增值稅 其中有一筆,在下月又開了發票,那么請問我應該怎么操作處理。
老師您好!突然發現去年有一筆帳做錯了,應交稅費增值稅銷項稅借貸方向弄反了,導致主營業務收入增多,應收賬款減少,多繳了稅款,請問要怎么處理,可以直接在今年一季度做更正嗎?或者能不能不去管它(金額不大)公司是小規模納稅人,小企業會計準則。
請問老師,我司有一些很小的客戶,或通過支付寶1688購買產品的,對方一直沒要求開發票,一直在帳上掛差,那我能不能直接當不開票處理做帳?直接做借:預收帳款,貸:主營業務收入,也不做銷項稅
請問一下,公司老板從公司拿錢購買了商品,對方不給開票,我做賬這樣做的,借庫存商品貸記其他應收款,公司把貨物銷售出去,給對方開票了,借應收賬款貸主營業務收入貸應交稅費應交增值稅銷項稅。購買的商品老板說也不可能給開票了。就一直這樣暫估嗎?怎么處理是正確的,按照常理應該有進才有出吧
微信有許多支出帳單咋不顯示
老師你好,我們是4s店,采購整車的時候有返利補貼,列如,139800-20000返利補貼 廠家給我們開票119800 這臺車,我們銷售給公司開專票119800 完后這2萬要退給開專票的這家公司, 2萬元錢的補貼到我們賬了,我們要退給開專票的這家公司,是不是退的時候我們要收這2萬元的稅點呢
老師好,我是總公司的分公司,2024年二季度給總公司的利潤表產生企稅了,實際沒產生,2024年4季度把這部分利潤補上了,有企稅,未交。2025年4月,總公司匯繳,分攤給我公司應納稅額,不包括我公司2024年4季度的企稅,這種情況,我怎么報我單位的企稅。感謝老師
新開了一家律師事務所,合伙企業,需要申報哪些稅,怎么申報
我們公司領導的家屬,這個家屬不是我們公司的員工,但是這個家屬想讓我們公司給他代交保險,這樣合法嗎
年報的營業收入是不是跟第四季度申報收入要一致,有一次處置固定資產,我們是計入營業外收入了,跟企業年報匯算里的收入對不上,系統是計入營業收入那欄了,是否需要調整
個人經營所得忘記申報了,帶什么資料去報啊
咨詢服務可以開6個點的專票對嗎?一般納稅人
老師,這個表有12個月,請問怎么匯總到一個總表,每個月每個人一個一個項目加太麻煩了,有什么方法呢?
填企業匯算里主表里的營業收入,提示跟增稅做對比,發現增稅比營業收入多1200,這個1200是個稅退手續費時填報的,帳務處理是放在營業外收入,那肯定對不上啊,這怎么處理。
我就是不想申報,因為申報了到時如果人家要開票,我又要去申報紅字,而且申報紅字稅局還有可能要提供無票申報的資料和銷售的資料,麻煩
金額一般都不到,幾百到幾千
有收入,但沒有稅,會造成財務收入跟增值稅申報表收入不一致
好吧,那只能做無票收入
最好每年年底清一次無票收入