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你好老師,員工的培訓費我入職工教育經費了。您看是這樣做分錄嗎:借管理費用-培訓費,貸應付職工薪酬-職工教育經費。結轉費用:借應付職工薪酬-職工教育經費,貸銀行

2023-11-22 09:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-11-22 09:32

你好!支付費用:借應付職工薪酬-職工教育經費,貸銀行

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快賬用戶9602 追問 2023-11-22 09:33

是的。支付的時候是這樣做嗎?

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快賬用戶9602 追問 2023-11-22 09:34

老師,我看之前會計做的賬是這樣做的,您看這樣做對嗎,直接做一筆賬:借應付職工薪酬-教育經費,貸銀行。這樣應付職工薪酬還出現負數了

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齊紅老師 解答 2023-11-22 09:35

你好!這是支付,然后還要結轉到費用中

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快賬用戶9602 追問 2023-11-22 09:35

老師,那先做結轉費用呢,還是先做支付呢

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齊紅老師 解答 2023-11-22 09:36

你好!你們是先付款還是先收到發票?

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快賬用戶9602 追問 2023-11-22 09:36

老師,如果我修改之前的憑證,我是直接沖銷再做一個新的分錄還是直接做一個修改記號憑證再添加一個結轉費用的分錄呢

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快賬用戶9602 追問 2023-11-22 09:37

來了發票付款,給員工報銷的培訓費,都是一起的

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齊紅老師 解答 2023-11-22 09:40

你好!修改的話個人建議紅沖之前的在做藍字正確的,發票付款同時的話做復合分錄一張憑證上都做完

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快賬用戶9602 追問 2023-11-22 09:40

好的謝謝老師。麻煩您了

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齊紅老師 解答 2023-11-22 09:45

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝

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你好!支付費用:借應付職工薪酬-職工教育經費,貸銀行
2023-11-22
你好!你的分錄是對的。
2020-12-05
你好 反過來了 是先計提 借管理費用 貸應付職工薪酬-職工教育經費 然后支付時 借 應付職工薪酬-職工教育經費 貸銀行存款或庫存現金
2021-06-03
同學你好 對的 是這樣的
2023-01-10
你好,對的分錄是這么做的。
2021-11-10
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