你好!支付費用:借應付職工薪酬-職工教育經費,貸銀行
老師,公司繳納的培訓費,這樣做分錄可以嗎 借 管理費用 辦公費 貸 應付職工薪酬 職工教育經費 借 應付職工薪酬 職工教育經費貸 庫存現金
繼續教育培訓費計入 借:管理費用-職教培訓費 貸:應付職工薪酬-職工教育經費,對嗎?
培訓費借:管理費用-職工教育經費,貸:應付職工薪酬-職工教育經費,對嗎?后面附培訓費發票對嗎?
老師好,公司經理年培訓費用49800元,按月分攤 ,做賬分錄計提:應付職工薪酬-教育經費,貸銀行存款 分攤分錄:借管理費用-教育經費,貸:應付職工薪酬-職工教育經費嗎?
老師好,總經理培訓費49800元是年費,我按月分攤,分錄為應付職工薪酬-職工教育經費,貸:銀行存款,分攤借:管理費用-職工教育經費 貸:應付職工薪酬-職工教育經費對嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
是的。支付的時候是這樣做嗎?
老師,我看之前會計做的賬是這樣做的,您看這樣做對嗎,直接做一筆賬:借應付職工薪酬-教育經費,貸銀行。這樣應付職工薪酬還出現負數了
你好!這是支付,然后還要結轉到費用中
老師,那先做結轉費用呢,還是先做支付呢
你好!你們是先付款還是先收到發票?
老師,如果我修改之前的憑證,我是直接沖銷再做一個新的分錄還是直接做一個修改記號憑證再添加一個結轉費用的分錄呢
來了發票付款,給員工報銷的培訓費,都是一起的
你好!修改的話個人建議紅沖之前的在做藍字正確的,發票付款同時的話做復合分錄一張憑證上都做完
好的謝謝老師。麻煩您了
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝