同學,這個你們在當地銀行可以提額呀。也可以法人先墊付,回來報銷?
我們公司是剛剛注冊的新公司,現在正在建廠房。現在沒有什么收入,都是支出。我是出納,有幾個問題咨詢一下。 1.公對公采購 ,有發票,我直接對公轉賬可以嗎?需要填寫付款申請表還是費用報銷單?如果是經理經辦的采購,費用報銷單上的主管和經辦人都填寫經理的名字可以嗎? 2.小額采購,有發票,可以直接公轉私給經辦人嗎?填寫好相應的費用報銷單。 3.1000元以下的零星開支,沒有發票,可以公轉私轉給經辦人嗎?需要填寫費用報銷單嗎? 4.出納領取備用金可以直接用單位結算卡去銀行取嗎?用現金支票太麻煩。需要填寫備用金申請單嗎? 5.現在現金支付太少,備用金取出來后,可以存在出納的個人賬戶上使用嗎? 6.出納去購買的辦公用品,填寫費用報銷單時 經辦人和出納的簽名處,都寫出納的姓名可以嗎? 請老師分項一樣解答指導,謝謝
代理公司做賬,從公司賬戶提取備用金,但是未取現,是直接轉賬至個人賬戶銀行卡,兩三年了一直這么操作,現在這金額達到35萬多了,代理公未告訴老板不能這么提現。老板說這備用金是用來支付公司的費用,現在都是個人銀行轉賬付款的,這樣做可以嗎?有什么稅務風險,怎么辦?不是轉給法人,提現金額大都是5萬元以下。可以這么操作嗎?
老師,想請教一下,軟件代理公司,一般納稅人,簽了一個3年期限的技術開發合同,合同期間是2021.4.1-2024.3.31,金額30萬元,付款條件為分三年每年支付10萬元,第一年支付條件為簽訂合同7日內支付3萬元,機器配試成功支付4萬,驗收成功支付3萬,第二年和第三年都是驗收支付半年和一年之內分別支付5萬元,即T+6、T+13支付5萬元。我在4月份開具了10萬元的專票,內容為:技術開發。請問怎么做賬務處理啊?收入確認是采用時期法嗎?因為在第一年驗收的時候基礎功能就可以使用了,第二年和第三年繼續進行二期或者三期開發是因為客戶還有其他的功能需要增加,繼續開發的。
大新有限公司2020年8月發生下列經濟 業務(現金 日記賬7月末借方余額970元,銀行存款日 記賬7月未借方余額為46350元)1、3日,開出現金支票,從銀行提現金2600元; 2 3日,采購員王山出差預借差旅費800元,以現 金支付 3、3日,購買辦公用品,支付現金200元 4、5日,采購員王山報銷差旅費,交回現金50 5、6日,開出轉賬支票支付宏克企業18 000元貨 款 6 6日,收到華豐公司所欠貨款,款項16750元 己存入銀行; 7、9日,以銀行存款支付廣告費4 500元: 、16日,以銀行存款支付借款利息370元 9、26日,以銀行存款支付管理部門水電費1700 元; 10 29日, 向光明公司購料一批,貨款263 40 元,開出轉賬支票一張 要求:根據資料逐一編制會計分錄;設置并 登記8月份的現金日記賬見表一和銀行存款日記賬見 下表二 (注:本次實驗只進行設置與登記,不進行 結賬. 結賬工作在第六次實驗時進行。同學們先在此 文檔中把下面賬戶表格填寫完整后再粘貼在實驗報告 中)
(一)敏捷公司本月“庫存現金”賬戶的月初余額:1000元(庫存限額為:6000元)(二)2010年8月該公司發生關于現金收支業務的經濟事項如下:1.1日,公司從銀行提取現金4000元,備作零星開支。2.2日,公司營業部主任黎靈出差預借款項1000元,憑有效的借款單支付現金。3.5日,公司出售廢舊材料,收取現金658元,本公司開出收款收據。4.5日,填制現金繳款單,將上述收取的現金送存銀行。5.7日,公司營業部主任黎靈出差回來憑差旅費票據報銷差旅費846元,退回余款。6.12日,公司材料部門實行定額備用金制度,核定定額為2000元,并由采購員文海帆專門管理。文海帆借出備用金2000元,公司用現金付訖。7.14日,從銀行提取現金3000元,備作日常開支。8.15日,用現金支付給市運輸公司銷售運費800元。9.20日,文海帆報差旅費1150元,公司現金支付。10.22日,購買采購人員的辦公用品等支付現金496元。11.23日,管理部門的業務費400元、辦公費220元,由現金付出。12.24日,管理部門咨詢費350元,現金付訖。13.31日月末清點庫存現金時,短缺306元,賬款不符,原因待查。
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業外收入還是其他收入
老師,我們是商貿公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
想問下報銷的分錄怎么做呢?
借管理費用 ——水電費? 貸其他應付款——法人,借其他應付款——法人? 貸銀行存款