是的,是要紅沖重開(kāi)
我公司8月份給客戶開(kāi)了5000的普票,現(xiàn)在需要紅沖,但是票收不回來(lái)了,對(duì)方已經(jīng)做賬,那我可以直接紅沖嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我3月份的時(shí)候是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般人了,有3月份的我開(kāi)給客戶的普票需要紅沖,然后重開(kāi),我可以紅沖嗎,怎么做呢,再重新開(kāi),還能開(kāi)小規(guī)模的稅點(diǎn)嗎
老師,上個(gè)月我們公司買了一批產(chǎn)品,普通發(fā)票上個(gè)月已經(jīng)開(kāi)給客戶了,這個(gè)月客戶給我們退貨了,那上個(gè)月我開(kāi)給這個(gè)客戶的普通發(fā)票是不是要紅沖,普通發(fā)票紅沖需要填寫紅字信息表嗎
老師,我3月份給客戶開(kāi)了13%的發(fā)票,客戶已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)當(dāng)時(shí)品名錯(cuò)了,要求沖紅重開(kāi),但是客戶開(kāi)的紅字信息表里面的稅率是免稅的,這個(gè)紅字信息表是錯(cuò)的吧?
請(qǐng)問(wèn)一下,客戶說(shuō)普通發(fā)票要開(kāi)公司的,但是在4月份時(shí)已經(jīng)開(kāi)了個(gè)人的,稅也交了,那還是紅沖重開(kāi)嗎
老師,更正納稅申報(bào),先更正財(cái)報(bào)還是先更正納稅申報(bào)表
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在都是開(kāi)電子發(fā)票,萬(wàn)一對(duì)方作廢掉我們不知道會(huì)怎樣?如何防止這種事情發(fā)生哦?
2024年暫估了100萬(wàn)成本,2025年到了80萬(wàn)的成本發(fā)票,2024年所得稅匯算清繳還沒(méi)開(kāi)始,這到的80萬(wàn)的成本票怎么做帳
老師,好,私募基金公司主要是干什么類
個(gè)體戶可以去稅務(wù)局開(kāi)專票嗎?
業(yè)務(wù)員把銷售訂單傳遞給會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
老師,一般納稅人開(kāi)普票或?qū)F苯坏亩愂且粯訂幔?/p>
小規(guī)模批發(fā)零售紅薯,開(kāi)票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿(mào)公司賣水果的,當(dāng)時(shí)在農(nóng)戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經(jīng)做在去年12月已經(jīng)做成本里了,但我發(fā)現(xiàn)入庫(kù)的斤數(shù)15019斤,出庫(kù)還是13448斤,庫(kù)里已經(jīng)沒(méi)貨了,但出庫(kù)單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫(kù)單補(bǔ)個(gè)1571,備注一下?lián)p耗就可以了。
那稅已經(jīng)交了,怎么紅沖啊,流程是怎么樣的,具體怎么操作
直接開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,再重新開(kāi)具發(fā)票,一負(fù)一正,不影響收入與利潤(rùn)。不要再交增值稅
那賬上需要怎么做呢
先做相反分錄,再做銷售分錄。一負(fù)一正