你好,同學,是這樣的
公司有一施工項目,我們是施工方,甲方代發了農民工工資,現在我們想從勞務公司,讓勞務公司開發票給我們,然后簽一個三方協議(甲方,施工方,勞務公司)約定勞務款(農民工工資)直接從甲方代發?這種方式可行嗎?如果可行,我們的賬務怎么處理?
老師您好!我們是建筑施工企業,平常都是甲方把工程款打給我們,我們把錢打給勞務公司,勞務公司把工錢發給農民工,然后給我們開具勞務發票,我們依據勞務發票入人工成本。但是因為年前農民工要錢要得緊,甲方直接把工程款打給了農民工算是代我們代勞務公司給農民工發工資。勞務公司還得要給我們開具發票,但是這就造成了三流不一致,我們應該怎樣做一些書面證明才能符合稅務要求?謝謝!
老師您好!我們是建筑施工企業,平常都是甲方把工程款打給我們,我們把錢打給勞務公司,勞務公司把工錢發給農民工,然后給我們開具勞務發票,我們依據勞務發票入人工成本。但是因為年前農民工要錢要得緊,甲方直接把工程款打給了農民工算是代我們代勞務公司給農民工發工資。勞務公司還得要給我們開具發票,但是這就造成了三流不一致,我們應該怎樣做一些書面證明才能符合稅務要求?謝謝!
我們是工程公司乙方,現在甲方從農民工專戶代發了一批農民工工資。這個工程的勞務我們是分包給勞務公司的,平時發農民工工資是我們轉款給勞務公司的,由勞務公司發工資給農民工。現在這筆甲方代發農民工工資業務,我們還需要勞務公司給我公司開具勞務發票嗎?還是只需要甲方提供的代發農民工工資清單就直接做賬?
老師你好我們是勞務公司甲方代發農民工工資,然后農民工去個人代開勞務發票給我們勞務公司,這樣我們是不是就不用在公司給它們報個稅了
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
這種是勞務代發的是嗎,那我做賬的話勞務公司開過來的票怎么做
管理費用——勞務費哈,同學
但是這個錢就是已經從甲方那邊直接到勞務公司,沒有經過我們這邊,也是這樣做的嗎
那是你們的勞務費,發票也開給你了
那老師,這個勞務公司我們是不是還要付管理費跟稅金給人家啊
你好,同學,是要付稅金的。