你好!這個(gè)計(jì)入福利費(fèi)了
老師,您好,公司內(nèi)部員工團(tuán)建聚餐的餐飲費(fèi),計(jì)入福利費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)呀
老師 你好 請(qǐng)問(wèn)公司聚餐 組織外出活動(dòng)發(fā)生的費(fèi)用是員工福利費(fèi)要開(kāi)發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo) 并且分?jǐn)偟矫總€(gè)員工工資里面申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
老師你好,麻煩問(wèn)一下公司組織團(tuán)建活動(dòng)的所以費(fèi)用是不是應(yīng)該計(jì)入福利費(fèi)里面呀?具體分錄怎么做呢?
老師您好,公司組織的員工聚餐,看電影,團(tuán)建活動(dòng)應(yīng)該計(jì)入什么費(fèi)用
公司組織員工團(tuán)建,產(chǎn)生的路費(fèi)應(yīng)該計(jì)入什么費(fèi)用?
老師,工資沒(méi)有從公戶(hù)發(fā)過(guò),代賬公司把工資走到其他應(yīng)付款老板,這樣合理嗎?
老師老板的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入實(shí)收資本,公司注銷(xiāo)的時(shí)候?qū)嵤召Y本可以直接轉(zhuǎn)給老板,不需要再交稅吧
老師。注會(huì)報(bào)考 專(zhuān)科的會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)在報(bào)名頁(yè)面上是選擇會(huì)計(jì)審計(jì)類(lèi)——會(huì)計(jì)學(xué)嗎?
老師,把老板的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入到實(shí)收資本,是不是還需要交個(gè)人所得稅啊
集團(tuán)內(nèi)股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn) C是B全資子公司,B是A全資子公司,A收回c,目前b盈余公積600,未分配利潤(rùn)-15000,初始投資成本20000,會(huì)計(jì)處理?
問(wèn)一下注冊(cè)資金實(shí)繳的問(wèn)題,法人占股60% 另外一個(gè)股東占股40% 法人打款到對(duì)公賬戶(hù)備注投資款超過(guò)了他的比例,剩余的能不能算另外一個(gè)股東實(shí)繳呀
老師,那我們沒(méi)有從公戶(hù)發(fā)過(guò)工資,代賬公司把工資發(fā)放做到其他應(yīng)付款老板,這樣的話公司欠老板的錢(qián)比較多,一直掛著,公司又沒(méi)啥收入,給老板還不了,怎么平賬
想問(wèn)下就是個(gè)體戶(hù)核定征收個(gè)稅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是24萬(wàn),然后上個(gè)季度開(kāi)超了開(kāi)成了28萬(wàn)應(yīng)該怎么交稅啊?還是按照24萬(wàn)還是需要按照28萬(wàn)啊?
老師,我有一個(gè)一般納稅人公司資產(chǎn)上還有一輛車(chē),當(dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)時(shí)已經(jīng)給了增值稅,現(xiàn)在我要把這輛車(chē)賣(mài)了并且注銷(xiāo),但是請(qǐng)問(wèn)你的增值稅這部分怎么處理呢?說(shuō)我買(mǎi)車(chē)買(mǎi)成50萬(wàn),現(xiàn)在賣(mài)了10萬(wàn),這個(gè)增值稅怎么處理?
老師代賬公司做外賬,我們從來(lái)沒(méi)有從公戶(hù)發(fā)過(guò)工資,他們做賬是不是把工資發(fā)放這快做到貸其他應(yīng)付款老板了
我以前的同事做到了招待費(fèi),這樣可以嗎
你好!自己公司員工不用這個(gè)