您好,咱是一般人還是小規模
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
什么意思
能不能告述我怎么做
這里包括銀行存款
和現金900的
您好,我看到稅率是13%了,小規模和一般的會計科目不一樣的 借:應收賬款 95055.50 貸:主營業務收入 95055.5/1.13 應交稅金-應交增值稅-銷項稅95055.5/1.13*13% 借:銀行 900 應收賬款 49975.7 貸:主營業務收入 58975.7/1.13 應交稅金-應交增值稅-銷項稅 58975.7/1.13*13%
這些內容是銀行存款
您好,那您上圖提供的900也是吧 現在的銀行金額都是這個分錄 借:銀行? ?貸:應收賬款
對啊是的
您好,那收到款就是做這個分錄 借:銀行? ?貸:應收賬款
這里的普通發票里的不要算命嗎
您好,普通發票也是要交增值稅的
還是上面的兩個應收加在一起嗎
您好,可以的呀,分開普遍和專用發票更好呀
你能不能幫我做一下呢
您好,上面我就是分開寫的哦 普票 借:應收賬款 95055.50 貸:主營業務收入 95055.5/1.13 應交稅金-應交增值稅-銷項稅95055.5/1.13*13% 專票 借:銀行 900 應收賬款 49975.7 貸:主營業務收入 58975.7/1.13 應交稅金-應交增值稅-銷項稅 58975.7/1.13*13%
不懂啊能不能和在一起寫啊
可以嗎交嗎
您好,好的 借:應收賬款 95055.50 %2B49975.7? ? 銀行?900 貸:主營業務收入 95055.5/1.13%2B58975.7/1.13? 應交稅金-應交增值稅-銷項稅95055.5/1.13*13%%2B58975.7/1.13*13%
這個應交稅金看不到懂
您好,就是總金額? 除 1.13變成未稅,再乘13%就是增值稅了
還是不到懂啊
這里有銀行存款跟現金怎么弄啊
這兩個要分開來做嗎
您好,要收的錢? 除 1.13 變成未稅金額,這個能理解么,再乘13%就 是增值稅,哪個地方不懂呀