你好 看本年利潤科目?
老師好,本年利潤的余額在借方,年底結轉(zhuǎn)時分錄是借 本年利潤 負數(shù) 貸 利潤分配一未分配利潤 負數(shù) 還是借 利潤分配一未分配利潤 正數(shù) 貸 本年利潤 正數(shù)
我的利潤總額是負數(shù)1萬。我本年利潤結轉(zhuǎn),就是借:利潤分配-未分配利潤 1萬 貸:本年利潤 1萬,為什么我的利潤分配—未分配利潤期末數(shù)是貸方負數(shù)的
老師o(^o^)o 利潤分配—為分配利潤+(本月)本年利潤貸方—本年利潤借方=資產(chǎn)負債表當中的未分配利潤期末數(shù) 請問這個是本月的嗎 未分配利潤期末-未分配利潤期初=凈利潤本年累計數(shù) 對不對啊 有點記不清了
年末結轉(zhuǎn)借本年利潤,貸利潤分配-未分配利潤看的是報表(是看資產(chǎn)負債表還是利潤表?)的哪個數(shù)據(jù)?
老師,年底了,結轉(zhuǎn)利潤分配。企業(yè)是虧損的。借本年利潤貸利潤分配-未分配利潤 這個數(shù)在哪里找?是資產(chǎn)負債表上的利潤分配未分配利潤的期末數(shù)嗎?
老師這個是什么意思?
外貿(mào)公司,給國外的客戶開發(fā)票,訂單金額10000美金,開發(fā)票的時候按照哪天的匯率開
老師你好,公司為小規(guī)模納稅人,平時是帶銷眼鏡。就是對方發(fā)過來一些眼鏡,我們給賣完以后把錢匯給對方,對方再給我們開一個總的發(fā)票,只寫上眼鏡多少個多少錢?請問這種我們做賬該如何?一開始經(jīng)理沒說清楚,我都按庫存商品進了眼鏡,直接就是銷售了結算成本,實際上業(yè)務好像不對,我們在所得稅產(chǎn)生了很多,除了人員工資費用,也沒有什么其他的費用
老師,個體戶收到的發(fā)票,稅率不相同 計成本的時候,直接填價,還是價+稅呀?個體戶,成本票不夠,在填經(jīng)營所得的時,可以按做賬實際填,還是必須按收到的成本票填?
負債表存貨一欄是負?正確?
老師好,從銀行貸的一年的短期貸款,到期還款時分錄怎么做
老師您好:請問法人名下的車可以賣給公司嗎?哪些些程序?
老師 我們小規(guī)模 第一季度開了一張11萬的專票 請問還適用免征額嗎
老師,從個人獨資有限公司賬上轉(zhuǎn)款個法人的往來款可以做什么科目?
老師,7月份成立的公司,年底都需要做什么?用的是咱們學堂的記賬軟件。
老師,看他的余額就可以嗎?因為去年也虧了,用不用吧去年的減去了?
你好 是的 這個科目余額對的?
老師,那我這個分錄做的對吧,因為沒盈利也不涉及分利潤啥的
你好 你原來科目余額在哪方了?
貸方負數(shù)
最終的結果就是把本年利潤的數(shù)整平就可以吧。老師。
你好 借 本年利潤負數(shù) ,貸未分配利潤? 對的 平就行?
好的謝謝老師
?你好同學: 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!